你好,以前年度是不能夠享受15%的。
今年認(rèn)定為高企,以前年度企業(yè)所得稅稅率是25%,可以按照現(xiàn)在的15%調(diào)整以前的遞延所得稅嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)表示現(xiàn)在交稅以后少交稅嗎?遞延所得稅負(fù)債,現(xiàn)在不交稅以后多交稅嗎 借:遞延所得稅資產(chǎn) 12.25(49×25%) 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 12.25
突然發(fā)現(xiàn)以前年度的遞延所得稅少提了,請(qǐng)問(wèn)在今年如何調(diào)整?
@小天老師回答,其他老師勿接,請(qǐng)問(wèn):借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25,為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬(wàn)啊,不是以前年度損益調(diào)整增加25萬(wàn)嗎?
調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀,想省點(diǎn)滯納金報(bào)在當(dāng)期
老師,想請(qǐng)教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬(wàn)元了,對(duì)今年利潤(rùn)影響很大,本來(lái)今年利潤(rùn)是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤(rùn)表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶用的私人銀行卡采購(gòu)貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有風(fēng)險(xiǎn)前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)稅務(wù)
老師,采購(gòu)入庫(kù)附件是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)格
老師,我門給前臺(tái)買的國(guó)慶小禮品入辦公費(fèi)用合適嗎
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),這樣做可以嗎?我們銷售費(fèi)用底下沒有設(shè)置廣宣費(fèi),計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合適?還是另外設(shè)置一個(gè)廣宣費(fèi)?
公司購(gòu)買筆記本電腦,多少金額的可以一次性記費(fèi)用
新增社保界面,合同增加原因是新增還續(xù)簽,這里的新增是指本單位新增吧
老師,公司的裝修費(fèi)用大概是100萬(wàn),這個(gè)長(zhǎng)期攤銷,需要幾年呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,工資2個(gè)月沒發(fā),但只發(fā)了一部分,這種情況個(gè)稅怎么報(bào)呀?
只有認(rèn)定高企當(dāng)年可以按15%計(jì)算遞延所得稅嗎
你好是的,只有從當(dāng)年可以享受,連續(xù)三年。
以前年度的遞延所得稅費(fèi)用不能按15%調(diào)整嗎
你好是的以前年度不能享受這個(gè)的優(yōu)惠