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老師您好,我想問下內(nèi)賬怎么做好?有很多發(fā)票不是實(shí)際產(chǎn)生的業(yè)務(wù),又是公司付出去的錢,如果內(nèi)賬按真實(shí)情況不記賬,月末銀行對賬單又對不上,這個咋辦

2023-04-05 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 15:11

您好,內(nèi)賬就是要按銀行對賬單做的,所有花出去的錢都要入賬,外賬還有不與實(shí)際業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的費(fèi)用不能入賬。我們公司是這樣操作的

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快賬用戶9756 追問 2023-04-05 15:13

問題是我們有些票是多開回來的成本票,不是真是發(fā)生的采購,如果計入內(nèi)賬,那么又與內(nèi)賬的真實(shí)性相違背了,這個需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-05 15:20

您好,那您這個賬是管理用的了,跟我們內(nèi)賬的流水賬還是有區(qū)別的。這樣先按銀行賬單一個賬,在這個基礎(chǔ)上調(diào)整一些成本費(fèi)用作為內(nèi)賬,就是比較辛苦了,相當(dāng)于3套賬

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快賬用戶9756 追問 2023-04-05 15:22

那要暈菜了

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齊紅老師 解答 2023-04-05 15:37

您好,這種不規(guī)范的公司確實(shí)比一般公司的財務(wù)要累很多的

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您好,內(nèi)賬就是要按銀行對賬單做的,所有花出去的錢都要入賬,外賬還有不與實(shí)際業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的費(fèi)用不能入賬。我們公司是這樣操作的
2023-04-05
你好,知道是哪里做錯了嗎?直接平賬的話,用現(xiàn)金收回,借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
2021-10-18
最近我都牛玩膩了,你要喜歡你要你好,內(nèi)賬的可以做賬務(wù)處理,也可以做流水,主要看你老板。
2024-01-18
您好,6個單體報表做出來后,把報表合并,抵銷內(nèi)部交易和往來科目余額就好了,這個合并報表就是一個集團(tuán)的整體的報表,內(nèi)部相互的都要剔除
2024-08-19
那您也只能掛其他應(yīng)收款款
2021-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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