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增值稅納稅申報表中本期應(yīng)納稅減征額怎么填呢 小規(guī)模納稅人季度未超30萬

2023-04-05 13:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-05 13:17

你好,如果不需要交稅,不用填寫的。

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快賬用戶5727 追問 2023-04-05 13:20

那小微企業(yè)免稅額是填乘以3%稅率的結(jié)果還是1%呢

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齊紅老師 解答 2023-04-05 13:25

免稅的稅額按照3%的來。

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你好,如果不需要交稅,不用填寫的。
2023-04-05
您好 請問都是開具的增值稅普通發(fā)票嗎
2021-01-19
你好,是個體戶,還是有限公司???
2023-04-10
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額,確實(shí)是有票收入與無票收入合計的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實(shí)際區(qū)分填寫。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷售額 ×3% 計算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時,減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
同學(xué)你好 填寫5%的那欄就可以了,然后免稅那欄填寫
2020-10-20
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