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2023年一季度,新政策前開了20萬按3%稅率發(fā)票,政策下來,按1%開票209950萬,會計分錄怎么做?電子稅局申報增值稅都是按1%帶出了報表。還顯示了209950超出了本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額207475.25的2%

2023-04-05 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 11:44

您好,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?

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快賬用戶1659 追問 2023-04-05 12:03

都是普票

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齊紅老師 解答 2023-04-05 12:12

您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅開票金額*0.01/1.01

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快賬用戶1659 追問 2023-04-05 12:15

那開具按3%稅率20萬,也是按1%來算增值稅嗎?分錄也是按你上面那樣寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 12:18

您好,是的,最后都是按1%納稅

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快賬用戶1659 追問 2023-04-05 12:21

那發(fā)票開的20萬是3%,都是按1%來算增值稅,不用管發(fā)票上稅額,按實際申報增值稅來做分錄,是這樣?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 12:40

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
2023-04-05
同學(xué)你好,一般情況下,需要把普通發(fā)票的全額,除以(1%2B3%)來計算銷售額,填寫報表的。麻煩你試試,謝謝。
2023-04-09
您好,這個2%是可以去減免的
2023-04-06
不需要交增值稅的,忽略這個提示就可以的。
2023-04-15
這個提示意味著您在適用3減1政策時,本期的實際應(yīng)納稅額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票的不含稅金額;是不是數(shù)據(jù)填錯了呢
2023-07-13
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