您好,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
增值稅小規(guī)模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%,請確認(rèn)填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
本期填寫適用于3減1政策的本期發(fā)生額大于開具1%征收稅征收率增值稅發(fā)票不含金額付5326.73的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。請確認(rèn)填寫是否正確。怎么填寫報表報稅?
2023年一季度,新政策前開了20萬按3%稅率發(fā)票,政策下來,按1%開票209950萬,會計分錄怎么做?電子稅局申報增值稅都是按1%帶出了報表。還顯示了209950超出了本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額207475.25的2%
小規(guī)模同時開了3%和1%的普票,報增值稅時出現(xiàn)本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額的406722.84的2%
23年1-3月份增值稅申報時提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額12297.03的2%
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費用,怎么去做賬,做分錄啊?
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
都是普票
您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅開票金額*0.01/1.01
那開具按3%稅率20萬,也是按1%來算增值稅嗎?分錄也是按你上面那樣寫?
您好,是的,最后都是按1%納稅
那發(fā)票開的20萬是3%,都是按1%來算增值稅,不用管發(fā)票上稅額,按實際申報增值稅來做分錄,是這樣?
您好,是的,您的理解非常正確