您好,你們印花稅核定的是購銷合同嗎》
請問老師咱現(xiàn)在簽訂的框架合同還用在簽訂時交5元印花稅么?
老師,我們和買家簽的是框架合同,請問怎么報印花稅?。?/p>
老師,我們和客戶簽的框架合同。每個月直接按開票額報印花稅。請問,按含稅還是不含稅來申報呢?
請問框架合同印花稅怎么交?簽訂的時候就要貼花嗎
老師,我們和企業(yè)簽訂的框架合同,沒有型號數量金額,怎么申報印花稅呢
一般納稅人進項已經抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經過進項稅額轉出吧?然后進來進項發(fā)票直接就被沖減了
老師,個人的支付寶賬號轉賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網絡技術有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應商會把成品一起還回來,這個不用做借方結轉成本的吧,麻煩解答
報表上的未分配利潤數據是怎么得來的呢
老師好,建設一條新生產線,計算他每年的現(xiàn)金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
老師好,新成立的公司開具專票下個月可以認證進來的專票嗎?
工廠以exw條款和香港的一家貿易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內銷13%征稅,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉包運輸合同、根據避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內子公司D完成業(yè)務,D開具了一定數額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現(xiàn)在的問題是1.客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應的賬單可以證明的,這個是有據可查的,運輸是純國內運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務局會不會質疑國內的業(yè)務為何跑去香港結算?如果稅務局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務,是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應稅局可以嗎?還是說稅務會問實際運作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經抵扣,后沖紅怎么做賬預處理
是的,老師
那就按合同經額申報就可以了
合同上沒得只說了購買奧克斯空調,沒有型號,也沒有金額。
那這個不用申報的
但是每個月都在給他們開票哦
那為什么沒有金額了?
我們是合作之前簽的框架合同,對方是電商,每個月有訂單了才從我們這下班,然后我們直接發(fā)給他們的顧客,然后下月初按上月發(fā)貨數量給他們開發(fā)票。
那這種也是開有金額的發(fā)票的,為什么說開票金額是0了
合同上沒得金額
那你這種按0申報印花稅就可以了