您好,是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

我司屬于制造業(yè),現(xiàn)名下有塊地皮,計(jì)劃建造個(gè)廠房,建造廠房需購(gòu)買材料及支付人工,請(qǐng)問(wèn)收到這些材料及人工的專票時(shí),能用于抵扣我司出售生產(chǎn)的產(chǎn)品的增值稅嗎?
您好,我公司是一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,目前采購(gòu)了一批建筑物質(zhì)用于搭建廠房,但是這個(gè)廠房無(wú)法辦理產(chǎn)證到公司名下,這樣可以建筑物質(zhì)進(jìn)項(xiàng)可以用于出口退稅嗎
我公司是一般納稅人,公司購(gòu)進(jìn)了一批材料用于建造鋼結(jié)構(gòu)房,建成之后用來(lái)當(dāng)生產(chǎn)廠房,收到了增值稅專用發(fā)票,能抵扣嗎?
(一)ABC公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率為13%。在生產(chǎn)經(jīng)-|||-營(yíng)期間以自營(yíng)方式同時(shí)建造一條生產(chǎn)線和一座廠房。2021年1月至7月發(fā)-|||-生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。2.1月20日,建造生產(chǎn)線領(lǐng)用C工程物資180萬(wàn)元,建造廠房領(lǐng)用B工程物資100萬(wàn)元。1.1月10日,為建造生產(chǎn)線購(gòu)入C工程物資一批,收到的增值稅專-|||-用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅額為26萬(wàn)元;為建造廠房購(gòu)入B-|||-工程物資一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值-|||-稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付。
4.甲建筑公司為增值稅一般納稅人,本年3月將本年1月外購(gòu)水泥的40%用于職工食堂的建造,另外60%用于廠房的建造。甲建筑公司本年1月購(gòu)入該批水泥時(shí)支付價(jià)款113000元(含稅),其取得的增值稅專用發(fā)票本年1月符合抵扣規(guī)定。
確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開(kāi)票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報(bào)以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開(kāi)票?從哪里可以看出來(lái)?
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開(kāi)票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄


老師:那我用銀行存款買建筑鋼構(gòu)房的材料的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
您好,借在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
買來(lái)的材料是用來(lái)蓋廠房,那么在建工程的二級(jí)科目和三級(jí)科目怎么設(shè)置?
您好,在建工程二級(jí)科目包括:建筑工程、安裝工程、在安裝設(shè)備、待攤支出等