你好!可以的??梢缘挚鄣?/p>

我司屬于制造業(yè),現(xiàn)名下有塊地皮,計劃建造個廠房,建造廠房需購買材料及支付人工,請問收到這些材料及人工的專票時,能用于抵扣我司出售生產(chǎn)的產(chǎn)品的增值稅嗎?
[資料]MC公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購人材料16700元,增值稅稅額21710元。同期累計銷售產(chǎn)品收人20000元。本期購入材料中有800元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從HG公司購人3W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗收入庫,貨稅款尚未支付。2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為200000元,增值稅稅額為26000元。貨稅款已存人銀行。3.購人機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用,款項已支付。4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫,貨款已支付。材料人庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項目。[要求]1.計算本期應(yīng)納增值稅稅額。2.根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料,編制相關(guān)的會計分錄。
2021年10月,某增值稅一般納稅人對其已使用10年的賬面原值為100萬元的廠房進(jìn)行改造,將一批原購進(jìn)的生產(chǎn)用材料改用于此廠房改造,該批原材料購進(jìn)時已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價款為600萬元,稅額為78萬元,并已經(jīng)認(rèn)證抵扣。為改造廠房,該企業(yè)支付設(shè)計費共計10.6萬元,取得設(shè)計公司開具的增值稅專用發(fā)票。同時支付建筑施工單位218萬元,也取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。假如該企業(yè)廠房改造工程2022年5月完工。請代該企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理。要求]計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)并編制會計分錄
某企業(yè)建造廠房一座,首先購入工程8萬元,增值稅率13%。在接下來的整個制造過程中屬性領(lǐng)用在接下來的整個制造過程中,屬性領(lǐng)用了工程物資8萬元,緊接著領(lǐng)用了本企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品兩萬元又領(lǐng)用了原材料,車間的原材料1萬元最終支付了建筑工地人員工資15000,等到完工之后驗收成功,請做出整個過程的所有會計分錄
業(yè)務(wù)資料】ABC公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率為13%。在生產(chǎn)經(jīng)營期間以自營方式同時建造一條生產(chǎn)線和一座廠房。20×1年1月至7月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。1.1月10日,為建造生產(chǎn)線購入C工程物資一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元,增值稅額為26萬元;為建造廠房購入B工程物資一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅額為13萬元,款項已支付。2.1月20日,建造生產(chǎn)線領(lǐng)用C工程物資180萬元,建造廠房領(lǐng)用B工程物資100萬元。3.6月30日,建造生產(chǎn)線和廠房的工程人員職工薪酬合計I65萬元,其中生產(chǎn)線為115萬元,廠房為50萬元。4.6月30日,工程建設(shè)期間領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料合計為45萬元,其中生產(chǎn)線耗用原材料為35萬元,廠房耗用原材料為10萬元。5.7月1日,生產(chǎn)線發(fā)生負(fù)荷聯(lián)合試車費2萬元,以銀行存款支付。6.7月30日,生產(chǎn)線和廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用?!疽蟆糠治鼋?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計分錄。
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對嗎?
老師,咨詢個問題,有個餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費發(fā)票,這個分成和服務(wù)費怎么做賬,a公司
報關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對公賬戶可以嗎
老師,請問新成立的個體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報這個稅,也沒有風(fēng)險了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計入什么費用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯吧差額104元,也計入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會計準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報嗎,去年的報銷有漏記的。今年補錄。
老師,請問一下有一個員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報,還是不申報也可以呢
公司辦公地址和注冊地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實際辦公地址?
老師公司有利潤500萬,有什么方法在不交稅的情況下能把利潤分配掉?
這塊不是屬于不動產(chǎn)在建工程嗎?在建過程中取得增值稅專票是不可以抵扣的吧
你好!這個早就可以了
需要分先抵60%,后再抵40%嗎?
你好!這個也早就不用了
在建工程完工后是不是將不含稅額那部分全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
你好!是的。就是這樣操作
轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,可以按照相關(guān)規(guī)定一次性抵扣?
你好!可以的。符合條件可以一次擴(kuò)初
請問完工后,我司將廠房及地皮一起買掉,我司需要繳交什么稅種?
你好!這個要交增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,土地增值稅
印花稅是不是需要減去成本再來計算?
你好!不是。是按轉(zhuǎn)讓合同金額來算
不需要交契稅嗎?
你好!需要交契稅了