您好,是納稅調(diào)增部分?
老師請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)帳,假如今年5月31號(hào)前做上一年度,業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),等等調(diào)好表稅已補(bǔ)退,那下一年的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,不是還接上年嗎,都不變,到明年在調(diào)今年一正年的,是這樣嗎
你好老師。我想問(wèn)下,21年的成本,22年企業(yè)所得稅匯算清繳前來(lái)的票,我所得稅年報(bào)報(bào)完了,我要調(diào)報(bào)表。把成本加進(jìn)去,那么我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎,利潤(rùn)表需要調(diào)整的是吧
你好,老師我想問(wèn)一下,例如2022年匯算調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi),那年度利潤(rùn)表及資產(chǎn)負(fù)債表要不要做調(diào)整,是不是不需要變動(dòng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)2023年匯算2022年度清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時(shí)我需不需要調(diào)整報(bào)表呢?
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
跨年發(fā)放的工資需注意歸屬年度,避免影響專項(xiàng)附加扣除的年度限額??,這句話是什么意思?
老師,我們公司買了一臺(tái)車子,每個(gè)月按揭的,有利息,這個(gè)利息對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,準(zhǔn)備等付清的時(shí)候再開(kāi),我們現(xiàn)在已經(jīng)入的利息支出了,這個(gè)能不能稅前扣除呀?
項(xiàng)目工人工資我記到項(xiàng)目成本里了 沒(méi)有經(jīng)過(guò)管理費(fèi)用科目 現(xiàn)在所得稅匯算 職工薪酬那里是0 這有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公轉(zhuǎn)私付給A(個(gè)人)500000簽的貨款合同然后收到B轉(zhuǎn)來(lái)的500000可以對(duì)沖嗎?
貿(mào)易公司報(bào)關(guān)出口是根據(jù)報(bào)關(guān)單做銷售還是根據(jù)發(fā)票做銷售
董孝彬老師 今天上午我給你說(shuō)的那個(gè)會(huì)計(jì) 為啥說(shuō)她想通過(guò)給領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)另一個(gè)會(huì)計(jì)背后說(shuō)我 的壞話 這件事拿捏我 取代我
老師,請(qǐng)幫我看看這個(gè)可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒(méi)有開(kāi)票,要不要調(diào)減
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
協(xié)會(huì)有匯算清繳年報(bào)課程嗎
對(duì)的,調(diào)增部分財(cái)務(wù)報(bào)表要改?
您好,不需要改報(bào)表,可能影響企業(yè)所得稅
好的,謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
我還想問(wèn)下,每年的第一季度,如果我還沒(méi)做匯算清繳,是不是所得稅都不能彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整,我看交第一季度時(shí)都沒(méi)有以前虧損的出來(lái)。搞得讓交所得稅
您好,1是的,您的理解非常正確