你好,可以的, 沒問題,不需要代扣代繳個(gè)人所得稅
我們公司請(qǐng)了一個(gè)顧問,每個(gè)月的顧問費(fèi)之前都是以工資的形式發(fā)給他,按照正常扣除個(gè)稅。如果我們直接按照顧問費(fèi)支付的話,個(gè)稅我們公司不代繳可以嗎?怎么樣操作比較好呢
1、支付國外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
你好,個(gè)人給公司提供服務(wù),費(fèi)用10000,在稅務(wù)局代開發(fā)票,請(qǐng)問在稅局代開時(shí),是否會(huì)扣勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅?如果扣了但是稅點(diǎn)只有2%左右的話,我司是否再需要幫忙代扣代繳呢?因?yàn)槎惵士隙ú恢鼓敲炊唷?/p>
審計(jì)、律師、外部顧問,他們發(fā)生的差旅費(fèi),如果直接在公司報(bào)銷,能否在稅前扣除,是否需要代扣代繳個(gè)稅呢?
我想問一下,如果公司和外部人員簽訂了居間性質(zhì)的合同的話,合同約定居間人為合同事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用可以在一定額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,那么這部分憑發(fā)票報(bào)銷的費(fèi)用可以在公司企業(yè)所得稅前扣除嗎?還有就是是否需要和支付給居間人的固定居間費(fèi)用合并起來,代扣代繳個(gè)人所得稅呢?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表