你好; 對的; 這個是可以的;只要有合理的發(fā)票是允許的; 支付給公司? 以外的個人; 是需要發(fā)票 和代扣個稅的?
老師,你好。王某到甲公司開辦講座,雙方簽訂了合同并約定3萬元報酬。在辦講座期間,王某發(fā)生的交通、住宿、用餐等費用共計5000元。假設王某每月另有10000元工資、薪金收入,不考慮其他扣除,請問是否存在個人所得稅的稅收籌劃空間?.假定居民納稅人張先生從甲國取得兩項應稅收入。其中,在甲國因任職取得的工資、薪金收入以美元支付,折合人民幣60000元/年,平均每月5000元,在甲國已納個人所得稅折合人民幣700元。因向某公司投資。取得該公司股息所得3871美元,折合人民幣24000元,已納個人所得稅折合人民幣5740元。張先生應如何進行稅額抵扣?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
請問老師: 一、代理費和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發(fā)票的話,開什么內容?謝謝 二、假設a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務,收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業(yè)務的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構或個人以自己的名義開展業(yè)務,和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
老師 關于私車公用問題。新開辦企業(yè),老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關油費、過路費、停車費,這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調增嗎?
按規(guī)定: 企業(yè)使用員工個人的車輛,應在簽訂租賃合同并取得車輛租賃發(fā)票的情況下,其發(fā)生的與生產經營相關的油費、保養(yǎng)費、過路費等支出,可憑合法有效憑證在企業(yè)所得稅前扣除。但是我們公司和員工簽訂的是私車公用協(xié)議,憑票實報實銷不行嗎?非要納入個人收入繳納所得稅嗎?
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產也有這種情況)。匯繳納稅調整我應該怎么調整?是在納稅調整明細表里調整,還是在A105080那個資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里調整?
居間人的費用由委托人承擔,那就是直接跟委托人報銷,企業(yè)是可以列入業(yè)務招待費呢還是什么費,然后可以在企業(yè)所得稅前扣除?
居間人跟委托人報銷的費用為什么還要申報個人所得稅?
你好; 要看你公司 跟誰的合同 哈 ;? 如果你跟個人的; 就得要發(fā)票和代扣個稅的; 如果你跟對方公司 ; 對方公司下面的個人; 不用你扣個稅; 對方公司開票給你? ?
那跟個人簽訂的,到時候他報銷的費用我公司是計入業(yè)務招待費呢還是管理費用呢?
你好; 記入管理費用去? ? ;如果是為了銷售業(yè)務發(fā)生的 才記入銷售費用去;??
還是計入銷售費用呢?
你是什么類型的公司;? 一般企業(yè)的話記入管理費用即可?
可以計入業(yè)務招待費嗎
就是什么情況下要計入業(yè)務招待費?
居間人報銷的費用跟報酬要一起合并代扣個人所得稅嗎?還是單單報酬代扣個人所得稅?
這個不是招待費哈; 這個是勞務費或者 居間費 明細的? ?、單獨報哈;? ?
有發(fā)票,差旅、住宿發(fā)票,還要扣個稅?
如果不是公司? 的人; 正常不能去報銷這些的; 要 記入居間費一起開票的;所以要代扣個稅的??
約定居間費用由委托人承擔,用業(yè)務活動中的差旅住宿發(fā)票報銷,不是和居間費一起開票吧?
你好;? 如果是單獨約定了。 那你就記入? 招待費明細去??
那這部分費用還代扣代繳個人所得稅嗎?
你好; 就不單獨扣除了。 提供發(fā)票即可? ?
就像正常員工一樣報銷嗎?然后不用繳納個人所得稅
是的; 提供發(fā)票報銷; 不扣個稅的; 記入招待費??