你好,這個銷項抵減各項的是沒有分錄的。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師請問應交稅費一增值稅銷項稅額,抵扣分錄怎么做呀
老師,進項稅抵扣銷項稅及繳納增值稅的分錄怎么做呀
一般納稅人,增值稅銷項稅額與進項稅額抵銷的分錄怎么寫?
老師你好,一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣的分錄,以及結(jié)余增值稅的分錄怎么寫呢?
老師請問一般納稅支付增值稅及銷項稅額抵扣各項分錄,怎么抵減分錄
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
有具體明細會計分錄嗎,能寫一下嘛嗎老師
你好,這個就是明細分錄了。