值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額抵銷的分錄怎么寫?
老師你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣的分錄,以及結(jié)余增值稅的分錄怎么寫呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅支付增值稅及銷項(xiàng)稅額抵扣各項(xiàng)分錄,怎么抵減分錄
老師你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呀?沒(méi)月增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呀?
一般納稅人的增值稅處理分錄,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱悾茈y取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師那銷項(xiàng)稅額抵扣這個(gè)科目和哪個(gè)科目一起用呢
不明白你的意思,你指怎么一起用?
銷項(xiàng)稅額抵減在什么情況下使用呢?
差額征稅時(shí)會(huì)用到
老師,我還想問(wèn)一下未交附加稅這個(gè)分錄怎么寫呢?
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利