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老師您好,我請教個問題 比如上一年確認了一筆20000的收入,交了2600的銷項稅了 今年對這筆收入重開發(fā)票,開一張新的10000收入的發(fā)票,和沖銷去年20000收入的沖銷發(fā)票。 那么今年的銷項稅會受到什么影響呢?當月是可以少交1300的銷項稅么

2023-04-04 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 14:49

你好,那你之前多繳納的稅款可以抵扣這個月的藍色發(fā)票,抵扣這個月需要繳納的稅款 可以

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你好,那你之前多繳納的稅款可以抵扣這個月的藍色發(fā)票,抵扣這個月需要繳納的稅款 可以
2023-04-04
您好! 當月申報增值稅的銷售金額=藍字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額(不論開的是當年的還是上年的)
2022-01-12
您好,分錄為 借 應(yīng)收賬款 -800100 貸 以前年度損益調(diào)整 -689741.39 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -110358.62 借 利潤分配-未分配利潤 689741.39 貸 以前年度損益調(diào)整 689741.39
2020-10-27
您好,新開的發(fā)票,是和7月開的金額稅額一樣嗎
2024-11-01
你好;? 你紅沖是沖的免稅稅率 ;然后再? 開了1% ;? 你這個業(yè)務(wù)到底是好久的業(yè)務(wù) ? 怎么 重新開; 是按1% ; 這個是23.1月開始的業(yè)務(wù)才會按1%開票的??
2023-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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