保險(xiǎn)費(fèi)先計(jì)入勞務(wù)成本,然后有收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣收入成本就會(huì)配比例。
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)有返點(diǎn),有購(gòu)置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會(huì)給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價(jià)格加購(gòu)置稅作為國(guó)固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)有返點(diǎn),有購(gòu)置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會(huì)給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價(jià)格加購(gòu)置稅作為國(guó)固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
你好,我們就一個(gè)工程項(xiàng)目,我把所有費(fèi)用都放在工程施工_合同成本下了,期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用基本沒(méi)有,管理費(fèi)用也不多,開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個(gè)月企業(yè)所得稅季報(bào)提示有政策風(fēng)險(xiǎn),但是我們財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)這樣,能申報(bào)不?會(huì)有什么影響?
老師,你好,我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單,總保費(fèi)是129630元,這筆款是公對(duì)公轉(zhuǎn)的,就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費(fèi),其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司(人保)的,被保險(xiǎn)公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司(人保)開了86820元給被保險(xiǎn)公司,但是由于付保險(xiǎn)公司(人保)的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過(guò)去的,所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的,但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來(lái)處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請(qǐng)問(wèn)有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個(gè)問(wèn)題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師,我是物流公司,有好多車輛保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是我保險(xiǎn)費(fèi)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致成本大于收入,因?yàn)槲夷壳伴_票量很少,不認(rèn)證又要交稅,成本大于收入會(huì)有影響嗎?還是我可以把保險(xiǎn)費(fèi)記入管理費(fèi)用,車輛保險(xiǎn)費(fèi)?
我們南昌小規(guī)模企業(yè) 還能開3%普通發(fā)票嗎?
老師你好。年度納稅總金額在哪里看
外貿(mào)企業(yè)需要海關(guān)年檢嗎?
老師請(qǐng)問(wèn) 法人向公司借款 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們每個(gè)月會(huì)給員工根據(jù)業(yè)績(jī)發(fā)放獎(jiǎng)金提成,這個(gè)做:管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是做其他的?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體戶發(fā)生的招待費(fèi)和福利費(fèi)匯算清繳和企業(yè)匯算清繳一樣嗎?需要限額扣除嗎
發(fā)票開勞務(wù)-勞務(wù)費(fèi),指的是哪些業(yè)務(wù)呢?這個(gè)跟建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別呢
私車公用的問(wèn)題,懂的老師來(lái) 但是我們企業(yè)是按照里程數(shù)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒(méi)有油票什么的,就覺(jué)得不太好, 就是說(shuō)可不可以讓他們給我們開油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是指這個(gè)月還是從年初到現(xiàn)在
公司支付給中國(guó)電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi),可以讓對(duì)方開具專票來(lái)抵扣嗎?
具體的是怎樣的?管理費(fèi)用-勞務(wù)成本?
借勞務(wù)成本貸銀行存款。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸。勞務(wù)成本。第二筆分錄是有收入的時(shí)候再做 ,第一筆是交保險(xiǎn)費(fèi)的。
我們只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟其他業(yè)務(wù)成本這2個(gè)科目,再說(shuō)做進(jìn)勞務(wù)成本還不是歸結(jié)到成本里面了
建議你增加一個(gè)一級(jí)成本科目,勞務(wù)成本按照我上面的處理做。
增加不了,可以放在管理費(fèi)用嗎
放在管理費(fèi)用,那你就沒(méi)有成本了。成本核算就不準(zhǔn)確。
可是我們系統(tǒng)不能增加一級(jí)科目啊,放主營(yíng)成本里面又成本大于收入
是的,那你就沒(méi)有好辦法了,要正確處理,是按我那樣的。你這種兩種處理方法都不恰當(dāng)。