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老師您好!我在2月份做了一筆借:庫存商品1000貸:庫存現(xiàn)金1000,實(shí)際上是2月已開發(fā)票,3月1日付款,并且是用對公支付的,3月份應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?

2023-04-04 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 10:43

借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。

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快賬用戶6830 追問 2023-04-04 11:12

郭老師您2月份的原始憑證是發(fā)票,3月份原始憑證是對公轉(zhuǎn)賬單是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:16

可以的,可以這么做的。

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借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。
2023-04-04
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
您好,您的分錄沒有問題
2021-04-18
您好,把1月那個(gè)分錄紅沖了,再按發(fā)票和報(bào)銷來做分錄就好了,這個(gè)情況太普遍了,每個(gè)公司都有的,沖回原來的,按新的正確的金額做分錄,這是最簡單的方法
2024-09-04
同學(xué)您好 先把之前的暫估沖銷掉,然后根據(jù)發(fā)票金額再重新入賬 借:應(yīng)付賬款 ——暫估款 7400 貸:庫存商品 7400 收到發(fā)票金額 借:庫存商品 7400 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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