借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
一般納稅人7月份開的票 7月份貨款已經(jīng)完成 商品已經(jīng)入庫 但是抵扣認(rèn)證的時(shí)候 是9月份報(bào)8月份的帳的時(shí)候 才確認(rèn)抵扣的 你看下我的賬務(wù)處理對不對 7月份做賬的時(shí)候 先暫估入庫 借庫存 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸銀行存款 那8月份抵扣的月份帳怎么做的 是借庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸現(xiàn)金嗎
老師我8月份進(jìn)了一批貨用現(xiàn)金支付的,發(fā)票是十二月份開回來的,那八月份那個(gè)賬務(wù)處理我寫了借 庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金這筆分錄的后面直接付十二月份開回來這個(gè)發(fā)票可以嗎
老師您好!我在2月份做了一筆借:庫存商品1000貸:庫存現(xiàn)金1000,實(shí)際上是2月已開發(fā)票,3月1日付款,并且是用對公支付的,3月份應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過來,并把500元用對公轉(zhuǎn)過去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
郭老師您2月份的原始憑證是發(fā)票,3月份原始憑證是對公轉(zhuǎn)賬單是嗎?
可以的,可以這么做的。