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老師我8月份進(jìn)了一批貨用現(xiàn)金支付的,發(fā)票是十二月份開回來的,那八月份那個賬務(wù)處理我寫了借 庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金這筆分錄的后面直接付十二月份開回來這個發(fā)票可以嗎

2023-01-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 11:37

嗯嗯,可以的,沒問題的

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-01-12
您好 可以把這幾個月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時候,同時結(jié)轉(zhuǎn)掉這個成本 必須要用庫存商品過渡下
2023-01-01
您好,進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)月就要暫估成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付 來發(fā)票沖回上面分錄 借:庫存商品 (負(fù)) 貸:應(yīng)付 (負(fù)) 再按發(fā)票金額做分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付 付款 借:應(yīng)付 貸:銀行
2024-05-06
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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