你好,正常來說沒有認(rèn)證的部分不應(yīng)該計入到鏡像的。
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 12月初購選認(rèn)證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認(rèn)證多少就轉(zhuǎn)出多少待認(rèn)證到認(rèn)證進(jìn)項稅額可不可以?
請問待認(rèn)證進(jìn)項這個分錄是可以不直接做到應(yīng)交增值稅~進(jìn)項票?
我想問一下 如果發(fā)票到了 我們這個月不想認(rèn)證,需要把進(jìn)項做到 應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項), 做分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 報增值稅和企業(yè)所得稅 把這個待認(rèn)證進(jìn)項填在哪里?
收到進(jìn)項發(fā)票,可以直接通過應(yīng)交增值稅進(jìn)項科目核算,不走待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎
您好老師!請問進(jìn)項稅額大于銷項稅額的,多出來的進(jìn)項是不是直接記錄待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那認(rèn)證怎么做了,到那里認(rèn)證
你好,認(rèn)證了之后進(jìn)入到進(jìn)項稅額是沒問題的。
認(rèn)證是怎么做
你好,認(rèn)證就是勾選認(rèn)證呢,你沒有操作過,是嗎?
是的,沒做過一般納稅人
你好,這樣的話,您看一下學(xué)堂的課程。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。