當月就認證了,可以那樣子做
江老師,接來的賬,應(yīng)交稅費科目沒有分待認證進項稅額 就直接應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 我可以改過來嗎
2.收到進項發(fā)票,但未抵扣認證時,出科目可用應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額嗎?會計書里買原材料都寫應(yīng)交增值稅進項稅額,但每月都還未認證,不是不能抵扣嗎,有些過好長時間才會認證,直接寫進項稅額不是有問題了?
收到本月進項發(fā)票本月認證,增值稅計入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額) ?收到本月進項發(fā)票未認證計入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) ?收到上月開出進項發(fā)票,這個月進項稅計入什么科目?
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認證轉(zhuǎn)入到進項稅額也可以嗎?
請問待認證進項這個分錄是可以不直接做到應(yīng)交增值稅~進項票?
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
前期購買的固定資產(chǎn),沒到發(fā)票,發(fā)票到后,可以補提以前的折舊嗎,補提期間有什么規(guī)定嗎
直接補計提就是了哈