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江老師,接來的賬,應(yīng)交稅費科目沒有分待認(rèn)證進(jìn)項稅額 就直接應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 我可以改過來嗎

2021-11-09 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-09 11:47

你好,可以增加一個子目,可以把之前有待認(rèn)證的進(jìn)項稅額調(diào)整過來的

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快賬用戶2792 追問 2021-11-09 11:51

那可不可以理解為 之前的進(jìn)項稅額期末數(shù)可能是未認(rèn)證的數(shù)?

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快賬用戶2792 追問 2021-11-09 11:52

把這個數(shù)搞清楚來調(diào)到新增科目待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2021-11-09 11:54

你好,進(jìn)項稅額是不是就是待認(rèn)證需要核對清楚才能判斷。搞清楚后轉(zhuǎn)到待認(rèn)證是對的

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快賬用戶2792 追問 2021-11-09 11:54

我理解的也是說先核對清楚來

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齊紅老師 解答 2021-11-09 11:55

你好是的,這樣理解對的

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快賬用戶2792 追問 2021-11-09 12:12

認(rèn)證平臺查詢的待認(rèn)證發(fā)票稅額總數(shù)數(shù)跟賬上進(jìn)項稅額期末數(shù)的對不上。那就需要查詢每個月的數(shù)了,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-09 12:17

你好。認(rèn)證平臺的發(fā)票金額一般不可能和賬上對上的,因為有些發(fā)票是沒有入賬的

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快賬用戶2792 追問 2021-11-09 12:48

我把沒有入賬的剔除也是不一樣

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齊紅老師 解答 2021-11-09 12:49

你好,要把入賬的發(fā)票來核對哪些沒有認(rèn)證

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你好,可以增加一個子目,可以把之前有待認(rèn)證的進(jìn)項稅額調(diào)整過來的
2021-11-09
你好,你認(rèn)證了不要做的。待認(rèn)證改成應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-05-20
當(dāng)月就認(rèn)證了,可以那樣子做
2023-12-11
若當(dāng)期認(rèn)證勾選,可以的
2025-04-08
你好 原來沒認(rèn)證時記待認(rèn)證借方 , 后面認(rèn)證了就記在貸方??
2021-06-19
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