你好,13%的經(jīng)營租賃*設備租賃
?老師,公司給客戶出十多萬,客戶去買設備,算是贊助給客戶的,這個發(fā)票內(nèi)容怎么開?直接開設備?還是開什么呀,這個我不太懂
設備制造公司,我們租賃設備給客戶,發(fā)票是開幾個點?發(fā)票內(nèi)容怎么寫?
去年賣給客戶的設備56000,21年12月13開的票,已付款56000元,后期設備出問題,對方退回,又買了其他兩個設備分別26000元和13000元,又給他們開了一個26000的票,13000的沒開,客戶現(xiàn)在讓退他們多余的款,應該怎么退?
我們買賣設備,有客戶,租借,不買,兩年后設備還給我們,那么發(fā)票開6個電話還是13個點,內(nèi)容怎么開,
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請問電子稅務局中財務年報,填寫12月的財報嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報做賬我應該先學那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機動車*二手車
這個設備是租的,不是買的,也是13個點?
對的,是的,是這么做的。
還有我們的設備包含了軟件研發(fā)費用,也就是里面有軟件部分,那么開票的時候可以把軟件部分開出來嗎,到時候即增即退
你好研發(fā)是6%的稅率。
如果是軟件的話,13%的
我的意思你應該沒理解,我們租給客戶的設備,里面有嵌入式軟件,所以,我們開發(fā)票的時候有一半的軟件費用,和一半硬件費用,強調(diào)下,是租借,不是賣,
你好,租借這個屬于經(jīng)營租賃,13%,他不享受軟件的即征即退
售后回租的,這個才是6%的稅率。
什么是售后回租
是將自制或外購的資產(chǎn)出售,然后向買方租回使用
那我們這個是我回租還是租借,我們的設備是自己生產(chǎn)的,里面的軟件也是自己研發(fā)的,
你好,你自己生產(chǎn)的,然后對方租用你們單位的不是嗎?然后你們給對方開租賃發(fā)票,經(jīng)營租賃13%的。