你好,是針對銷售,還是退貨做分錄??
請問,我們上個(gè)月發(fā)的貨物,已經(jīng)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,但本月因?yàn)椴缓细裼滞嘶貋砹?,請問要怎么做賬務(wù)處理啊?退回來50個(gè),又在本月給補(bǔ)發(fā)了50個(gè)
老師,我們是商貿(mào)公司,就是上月銷售的貨物,已經(jīng)確認(rèn)收貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,隔月又發(fā)生了退貨,這個(gè)要怎么做賬
老師,我是一般納稅人商貿(mào)公司,在2022年做了一筆200萬的收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬成本,在2023年4月,這個(gè)貨物發(fā)生了退貨,我公司開了紅字200萬發(fā)票,請問做賬怎么做
請問老師,我們是商貿(mào)公司,上月銷售了一批貨物,但對方那邊一真沒有出結(jié)算單,也沒開銷項(xiàng)票我們,這個(gè)月做上月的帳,這批貨的進(jìn)項(xiàng)也抵扣認(rèn)證了,那么這批貨可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們企業(yè)是生產(chǎn)制造企業(yè),上月銷售貨物,開了發(fā)票,并且結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,這個(gè)月紅沖了發(fā)票,貨物退回,那這個(gè)退回的貨物,分錄是不是做紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本-紅字 貸:庫存商品-紅字
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計(jì)科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對嗎?因?yàn)槲矣X得他是男的,還是走路過程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
您好,老師,就是退貨部分
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本