你好; 在10欄次去報免稅即可; 不用預(yù)交哈;? ?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售的低于45萬免增值稅的意思是,45萬以內(nèi)的不用繳稅,超過45萬的部分繳納1%增值稅,還是全額繳納1%增值稅呢?例如,季度銷售額60萬,是15萬繳稅還是60萬都需要繳稅?
老師,我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,這個月開票130萬,需要預(yù)繳增值稅嗎?還是按季度申報時正常繳稅,不預(yù)繳?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
房開老師 我們是預(yù)售階段 申報增值稅報表時候,需要填報稅額抵減情況下的銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時候增值稅的時候再填報呢?
房開老師 我們是預(yù)售階段 申報增值稅報表時候,需要填報稅額抵減情況下的銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時候增值稅的時候再填報呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
填入第10欄 直接申報就可以對吧 剛才提示我比對不通過呢
你好;是的;其他的欄次千萬不要去寫哈?
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??