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老師;我們公司找勞務(wù)派遣公司要了生產(chǎn)線上的員工;然后我們3月開(kāi)的發(fā)票;3月付的款;這個(gè)要怎么做賬呢

2023-04-03 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 10:22

你好,您這個(gè)可以進(jìn)入到借,生產(chǎn)成本,人工費(fèi),代應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2253 追問(wèn) 2023-04-03 10:34

需要2月先計(jì)提嗎,3月才來(lái)的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:35

你好,如果是二月發(fā)生的,是要在二月計(jì)提。

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你好,您這個(gè)可以進(jìn)入到借,生產(chǎn)成本,人工費(fèi),代應(yīng)付賬款。
2023-04-03
借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等
2024-04-15
你這樣操作就可以了,不用其他方面的操作
2024-08-08
你好,勞務(wù)派遣的按照勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅, 一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅會(huì)計(jì)分錄確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理, 借:銀行存款 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:銀行存款 。
2020-08-11
同學(xué)你好嘍,派遣費(fèi)屬于你們公司的人工成本。然后做賬的話,要看這些勞務(wù)派遣的人員具體的工作內(nèi)容。
2021-08-26
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