你好請把題目完整發(fā)一下

某居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019 年度取得銷售收入 6600萬元,相關(guān)成本為 4000 萬元,會(huì)計(jì)利潤為 600 萬元。該企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: (1) 發(fā)生銷售費(fèi)用 1200 萬元,其中廣告費(fèi) 600 萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 200萬元。 (2)管理費(fèi)用 880 萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60 萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為 100萬元。 (3) 發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 120 萬元,其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金 300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率 6%。 (4)計(jì)入成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額 300萬元,拔繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)為 6萬元,支出職工福利費(fèi)為46 萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為 12萬元。 (5)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為 25%。 要求:(1)計(jì)算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少? (2)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (3)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (4) 計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?
某電器商場為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元:(2)銷售電視機(jī)40臺,每臺含稅零售價(jià)為2260元;每售出一臺取得廠家給予的返利收入226元;(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方;(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為79100元:(5)購進(jìn)熱水器25臺,不含稅單價(jià)800元。貨款已付取得增值稅專用發(fā)票:(6)購進(jìn)投影儀50臺,不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000元:(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中的增
某電器商場為增值稅一般納稅人。銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元(2)銷售電視機(jī)40臺,每臺含稅零售價(jià)為2260元:每售出一臺取得廠家給予的返利收入226元:(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為79100元;(5)購進(jìn)熱水器25臺,不含稅單價(jià)800元,貨款已付,取得增值稅專用發(fā)票;(6)購進(jìn)投影儀50臺,不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000元;(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計(jì)算
1.該服裝廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅合計(jì)為多少元? 2.該服裝廠當(dāng)期可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元? 3.該服裝廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元? 4.該服裝廠應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅為多少元?
東方公司是一家生產(chǎn)高檔化妝品的企業(yè),公司位于市區(qū),為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,消費(fèi)稅附加征收稅為3%,20211年12月共銷售高檔化妝品,取得不含銷售2000萬元,本月購入原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額共計(jì)1250000元經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅韋270經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅為270萬元,請計(jì)算東方公司12月確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅為270萬元,請計(jì)算東方公司12月確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少元,銀繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為多少元,繳納的交易稅及其附加為多少元
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?

