1.該服裝廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅合計(jì)為 36000*1.05*0.13=4914
伊美服裝廠為增值稅一般納稅人,該廠銷售服裝一批,含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)進(jìn)項(xiàng)稅額為① 不含稅銷售額是多少? (1分) ②銷項(xiàng)稅額是多少? (1分) ③ 當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅是多少??
某服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年7月取的服裝銷售收入為339000元(含增值稅)收取服裝包裝物押金6780元,沒收逾期未歸還服裝包裝物押金2260元?jiǎng)t該服裝廠11月的銷項(xiàng)稅額為
某商場(chǎng)受托代銷某服裝廠服裝,2022年2月銷售代銷服裝取得零售額20萬元,平價(jià)與服裝廠結(jié)算,取得服裝廠開具的增值稅專用發(fā)票,并按合同向服裝廠收取代銷額20%的返還收入4萬元,已知商場(chǎng)與服裝廠均為增值稅一般納稅人,則∶商場(chǎng)當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
1.該服裝廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅合計(jì)為多少元? 2.該服裝廠當(dāng)期可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元? 3.該服裝廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元? 4.該服裝廠應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅為多少元?
甲服裝廠為增值稅一股納稅人,2021年10月將100件自產(chǎn)服裝發(fā)給職工作為福利。該批服裝成本904元/件,甲服裝廠同類服裝含增值稅單價(jià)工356元/件。己知,增值稅稅率為13%,計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額?寫出詳細(xì)計(jì)算過程)
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤(rùn)表也沒有減少
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
2.該服裝廠當(dāng)期可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 6500+500*0.09+4914+1000*0.09=11549
3當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 300*150/1.13*0.13+500*180*0.13=16876.99
4應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 16876.99-11549=5327.99