你好,這里的進項稅額是多少呢?你 提供的信息沒提到啊
伊美服裝廠為增值稅一般納稅人,該廠銷售服裝一批,含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元,當月取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)進項稅額為① 不含稅銷售額是多少? (1分) ②銷項稅額是多少? (1分) ③ 當期應繳納的增值稅是多少??
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2021年5月銷售服裝并開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額350萬元;銷售服裝并開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額120萬元;在企業(yè)電商平臺零售1萬套服,每套零售價200元,均未開具增值稅發(fā)票。服裝廠將外購的布料用于集體福利,該布料購進價為20萬元,布料不含稅銷售價為32萬元。甲服裝廠5月的增值稅銷項稅額為( )。
某白酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒,取得不含增值稅的銷售收入為260000元,收取包裝物收取押金1356元,則該白酒廠改月的銷項稅額為多少元。
1.該服裝廠進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅合計為多少元? 2.該服裝廠當期可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額為多少元? 3.該服裝廠當期增值稅銷項稅額為多少元? 4.該服裝廠應向稅務機關繳納的增值稅為多少元?
38.某服裝廠為增值稅一般納稅人。2019年1月,銷售服裝開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200萬元;銷售服裝開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額120萬元。將外購的布料用于集體福利,該布料購進價20萬元,同類布料不含稅銷售價為30萬元。已知,增值稅稅率為13%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該服裝廠當月增值稅銷項稅額為()萬元。
老師!我想問一下!個人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
你好,我們3月31申請個稅手續(xù)費退費,4月1才收到款,3月申報表沒有申報,4月申報表申報增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風險嗎,都是真實業(yè)務
建筑勞務分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險是指扣的個人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調到成本里面一些,把成本調到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報關,也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報關的商品怎么處理
老師你好,運輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號是周天本來應該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補班兒都在那天補,那這個工資那天算加班還是這個月就是按26天來算。因為他補的班也是五一的嘛。
我也不知道啊,題里邊就是這么寫的
你好,能提供一下你 看到這個題目的圖片嗎?(我好看進項稅額是多少,這樣才可以計算整個題目的) 我感覺這里給到的信息有錯誤(含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元)
老師是這樣的
你好 不含稅銷售額=226000/1.13=200000 銷項稅額=226000/1.13*13%=26000 當期應繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=26000-13000=13000
老師能不能幫我解釋一下,不太清楚怎么來的
你好 不含稅銷售額=226000/1.13=200000 銷項稅額=226000/1.13*13%=26000 當期應繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=26000-13000=13000 具體是哪個地方不知道怎么來的呢?計算式子都列明了啊?