不包含 一萬就可以的
個體工商戶怎么報稅?前面0,第三季度收入13萬,第二季度開票4萬,紅沖7萬,銷售額負(fù)數(shù)3萬。經(jīng)營所得在第二季度時全年收入填13+4還是13?我填13+4-7=10通不過
個體戶經(jīng)營所得申報。第一季度開票申報了1萬,第二開票了申報了2萬,第三季度未開票,那第三季度申報是填0還是填三個季度相加的總收入金額。
個體工商戶第四季度申報經(jīng)營所得是填一年的收入嗎?
個體戶申報今年第一季度經(jīng)營所得,填收入包含去年的嗎?比如去年累計收入是3萬,今年第一季度收入是1萬,我是填4萬還是填1萬?
個體戶報第二季度的經(jīng)營所得,收入是填第二季度的收入(4月到6月)還是填(1月到6月的累計收入)
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
我第一季度含稅銷售額是15113.51,不含稅銷售額是14962.38,填增值稅表我按含稅的填還是不含稅的填
電子稅務(wù)局報表帶出來是3%的稅率
不含稅銷售額填寫的
為什么電子稅務(wù)局帶出來的是3%的增值稅,我填的是1%那一列
系統(tǒng)默認(rèn)的3% 不交稅不影響的
我們是做抖音直播的,給抖音開票是不是開服務(wù)費?服務(wù)費的話我是不是得填服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列?
你好 你給他開的啥業(yè)務(wù)的 服務(wù)的是在不動產(chǎn)服務(wù)一列
開這個,我們在稅務(wù)局登記的只有貨物及勞務(wù),沒有開服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),我把給平臺開的票填在服務(wù)這一列,不讓提交,我們還得去稅務(wù)局把服務(wù)這一列開開是嗎
你好,你有這個經(jīng)營范圍嗎?如果有的話找你稅務(wù)局那邊給你增加上一個稅種認(rèn)定服務(wù)類
這個是我們的經(jīng)營范圍
沒有這個經(jīng)營范圍的,你問一下你稅務(wù)局允許你們開吧,你這屬于超范圍了。
那之前開了怎么辦,去年一直這么開的?
那你去年一年怎么申報的。
填到貨物與勞務(wù)那一列報的
當(dāng)時沒有這個范圍,你開出來,你稅務(wù)局那邊同意嗎?因為要求嚴(yán)格的超范圍經(jīng)營,稅務(wù)局那邊會有奉的。
什么叫會有奉?
會有罰款,剛才打錯了。