你好,經(jīng)營(yíng)所得在第二季度時(shí)全年收入填4

個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅?前面0,第三季度收入13萬,第二季度開票4萬,紅沖7萬,銷售額負(fù)數(shù)3萬。經(jīng)營(yíng)所得在第二季度時(shí)全年收入填13+4還是13?我填13+4-7=10通不過
某公司2019年資產(chǎn)總額800萬元,從業(yè)人員35人,所得稅實(shí)行按年計(jì)算,分季預(yù)繳,各季所得額如下:第一季度累計(jì)計(jì)稅所得額為2萬元;第二季度累計(jì)計(jì)稅所得額為7萬元;第三季度累計(jì)計(jì)稅所得額為12萬元;第四季度累計(jì)計(jì)稅所得額為18萬元。年終匯算清繳時(shí),需調(diào)整事項(xiàng)如下:(1)實(shí)付工資總額350萬元,實(shí)際支出職工福利費(fèi)48萬元,撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元,實(shí)際支出職工教育經(jīng)費(fèi)14萬元;(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用中,有支付本期債券集資的利息1萬元,當(dāng)期企業(yè)共募集資金10萬元,期限半年,銀行同期年利息率5.41%;(3)逾期包裝物押金收入1萬元不再退還,直按沖減了包裝物成本;(4)因排污不當(dāng),被環(huán)保部門罰款2萬元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年各季度預(yù)繳和全年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額,以及年終匯算清繳實(shí)際入庫(kù)的企業(yè)所得稅額
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
個(gè)體工商戶定期定額,每月定的5.2萬,第二季度前兩個(gè)月不超,第三個(gè)月開了7萬多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬,交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得是按第三季度總的不含稅金額申報(bào)嗎?
【個(gè)體工商戶查賬征收】 1,個(gè)體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報(bào)了,暫估成本填了135萬。 4,預(yù)計(jì)23年成本發(fā)生80萬,利潤(rùn)大概60萬。 5,請(qǐng)問年底納稅時(shí)是否這樣計(jì)算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費(fèi)用)=12250,這是要交得個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得么?
個(gè)人的商鋪開那個(gè)租賃發(fā)票的話,你知道是交幾個(gè)點(diǎn)的那個(gè)稅嗎?開給公司
老師你好,外貿(mào)企業(yè)出口收匯,可以由國(guó)內(nèi)代理商代收匯后對(duì)私付給法人,法人對(duì)私轉(zhuǎn)到對(duì)公可以么
公司10月購(gòu)買了一輛新能源汽車,購(gòu)車時(shí)在電子稅務(wù)局做了購(gòu)置稅申報(bào) ,現(xiàn)在做10月份稅費(fèi)申報(bào)時(shí)還有交印花稅、車船稅或者其他稅費(fèi)嗎?計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師好,公積金個(gè)人扣1200,工資可以申報(bào)2200嗎!有沒有最低工資要求,因?yàn)闆]有業(yè)務(wù),工資一直按照2200申報(bào)的
文文老師,接上次問題,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
一月份開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,9月份因?yàn)檗r(nóng)戶的身份證年齡小于18歲稅局讓紅沖了,怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問老師,稅務(wù)讓把21-24年的研發(fā)費(fèi)用—材料部分的其中一部分做調(diào)減大概有50萬,對(duì)我司有什么影響嗎?
公司合并一般怎么操作的啊
老師好,第62問為什么不加第4個(gè)小標(biāo)題里的電子煙?
個(gè)體戶申報(bào)工資,截止時(shí)間期限是多少


負(fù)數(shù)不沖減了?
你好,你說不是填寫第二季的嗎?
二季度實(shí)際情況是開票4萬,紅沖7萬,4-7=-3萬。我填經(jīng)營(yíng)所得得填多少?
你好,那就是-3萬,負(fù)數(shù)有可能通不過,提示什么了嗎
負(fù)數(shù)確實(shí)通不過。提示不能比第一季度少(第二季度是年收入總額,第一次是申報(bào)13萬,第二季度打止得是13+,要么等于13要么大于13
那你這個(gè)需要去大廳申報(bào)的呢
哎呀,沒有去大廳搞了,直接報(bào)的0,合計(jì)就是13萬
那你現(xiàn)在是要更正申報(bào)嗎?