你好,經(jīng)營所得在第二季度時(shí)全年收入填4
個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅?前面0,第三季度收入13萬,第二季度開票4萬,紅沖7萬,銷售額負(fù)數(shù)3萬。經(jīng)營所得在第二季度時(shí)全年收入填13+4還是13?我填13+4-7=10通不過
某公司2019年資產(chǎn)總額800萬元,從業(yè)人員35人,所得稅實(shí)行按年計(jì)算,分季預(yù)繳,各季所得額如下:第一季度累計(jì)計(jì)稅所得額為2萬元;第二季度累計(jì)計(jì)稅所得額為7萬元;第三季度累計(jì)計(jì)稅所得額為12萬元;第四季度累計(jì)計(jì)稅所得額為18萬元。年終匯算清繳時(shí),需調(diào)整事項(xiàng)如下:(1)實(shí)付工資總額350萬元,實(shí)際支出職工福利費(fèi)48萬元,撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元,實(shí)際支出職工教育經(jīng)費(fèi)14萬元;(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用中,有支付本期債券集資的利息1萬元,當(dāng)期企業(yè)共募集資金10萬元,期限半年,銀行同期年利息率5.41%;(3)逾期包裝物押金收入1萬元不再退還,直按沖減了包裝物成本;(4)因排污不當(dāng),被環(huán)保部門罰款2萬元,已計(jì)入營業(yè)外支出。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年各季度預(yù)繳和全年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額,以及年終匯算清繳實(shí)際入庫的企業(yè)所得稅額
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
個(gè)體工商戶定期定額,每月定的5.2萬,第二季度前兩個(gè)月不超,第三個(gè)月開了7萬多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬,交個(gè)稅經(jīng)營所得是按第三季度總的不含稅金額申報(bào)嗎?
【個(gè)體工商戶查賬征收】 1,個(gè)體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報(bào)了,暫估成本填了135萬。 4,預(yù)計(jì)23年成本發(fā)生80萬,利潤大概60萬。 5,請(qǐng)問年底納稅時(shí)是否這樣計(jì)算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費(fèi)用)=12250,這是要交得個(gè)人經(jīng)營所得么?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
負(fù)數(shù)不沖減了?
你好,你說不是填寫第二季的嗎?
二季度實(shí)際情況是開票4萬,紅沖7萬,4-7=-3萬。我填經(jīng)營所得得填多少?
你好,那就是-3萬,負(fù)數(shù)有可能通不過,提示什么了嗎
負(fù)數(shù)確實(shí)通不過。提示不能比第一季度少(第二季度是年收入總額,第一次是申報(bào)13萬,第二季度打止得是13+,要么等于13要么大于13
那你這個(gè)需要去大廳申報(bào)的呢
哎呀,沒有去大廳搞了,直接報(bào)的0,合計(jì)就是13萬
那你現(xiàn)在是要更正申報(bào)嗎?