你好,經(jīng)營(yíng)所得在第二季度時(shí)全年收入填4
個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅?前面0,第三季度收入13萬(wàn),第二季度開票4萬(wàn),紅沖7萬(wàn),銷售額負(fù)數(shù)3萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得在第二季度時(shí)全年收入填13+4還是13?我填13+4-7=10通不過(guò)
某公司2019年資產(chǎn)總額800萬(wàn)元,從業(yè)人員35人,所得稅實(shí)行按年計(jì)算,分季預(yù)繳,各季所得額如下:第一季度累計(jì)計(jì)稅所得額為2萬(wàn)元;第二季度累計(jì)計(jì)稅所得額為7萬(wàn)元;第三季度累計(jì)計(jì)稅所得額為12萬(wàn)元;第四季度累計(jì)計(jì)稅所得額為18萬(wàn)元。年終匯算清繳時(shí),需調(diào)整事項(xiàng)如下:(1)實(shí)付工資總額350萬(wàn)元,實(shí)際支出職工福利費(fèi)48萬(wàn)元,撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,實(shí)際支出職工教育經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元;(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用中,有支付本期債券集資的利息1萬(wàn)元,當(dāng)期企業(yè)共募集資金10萬(wàn)元,期限半年,銀行同期年利息率5.41%;(3)逾期包裝物押金收入1萬(wàn)元不再退還,直按沖減了包裝物成本;(4)因排污不當(dāng),被環(huán)保部門罰款2萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年各季度預(yù)繳和全年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額,以及年終匯算清繳實(shí)際入庫(kù)的企業(yè)所得稅額
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
個(gè)體工商戶定期定額,每月定的5.2萬(wàn),第二季度前兩個(gè)月不超,第三個(gè)月開了7萬(wàn)多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬(wàn),交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得是按第三季度總的不含稅金額申報(bào)嗎?
【個(gè)體工商戶查賬征收】 1,個(gè)體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬(wàn),已按核定征收已繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(wàn)(不含稅),按查賬征收申報(bào)了,暫估成本填了135萬(wàn)。 4,預(yù)計(jì)23年成本發(fā)生80萬(wàn),利潤(rùn)大概60萬(wàn)。 5,請(qǐng)問(wèn)年底納稅時(shí)是否這樣計(jì)算: 60萬(wàn)*35%=21萬(wàn)-65500=144500*50%(200萬(wàn)內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費(fèi)用)=12250,這是要交得個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得么?
一般納稅人取得的律師費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣嗎?
殘保金如何入賬,掛哪個(gè)現(xiàn)金流
老師,我們是建筑企業(yè)是被掛靠方,收到了掛靠方的甲供材超額罰款,對(duì)方銀行轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,我怎么做賬
井下工人班中就餐補(bǔ)貼怎么做賬
公司充值10000返點(diǎn)200然后返點(diǎn)的錢充入賬戶我怎么做賬對(duì)方開票10000
公司員工將私人車出租給公司,租金按多少交個(gè)稅
我公司出口800臺(tái)電子設(shè)備,單價(jià)500元/臺(tái),合同額40萬(wàn)元;8月按銷售合同出口300臺(tái),報(bào)關(guān)單價(jià)是500元/臺(tái),銷售金額15萬(wàn);9月時(shí)與該國(guó)外客戶重新簽訂了新合同,原合同作廢,數(shù)量800臺(tái)沒(méi)變,但是單價(jià)改成了550元/臺(tái),合同額改成了44萬(wàn),9月報(bào)關(guān)出口500臺(tái)金額是27.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),出口增值稅收入和所得稅收入分別確認(rèn)多少金額?收入差額怎么處理?
樸老師,我們直接購(gòu)匯后付出給國(guó)外客戶的,在人民幣賬戶匯出的,這筆分錄應(yīng)該怎么做?
車輛保險(xiǎn)稅率還有免稅的部分嗎?
中秋福利,發(fā)米面油,怎么做賬?需要加到工資里嗎?申報(bào)個(gè)稅嗎
負(fù)數(shù)不沖減了?
你好,你說(shuō)不是填寫第二季的嗎?
二季度實(shí)際情況是開票4萬(wàn),紅沖7萬(wàn),4-7=-3萬(wàn)。我填經(jīng)營(yíng)所得得填多少?
你好,那就是-3萬(wàn),負(fù)數(shù)有可能通不過(guò),提示什么了嗎
負(fù)數(shù)確實(shí)通不過(guò)。提示不能比第一季度少(第二季度是年收入總額,第一次是申報(bào)13萬(wàn),第二季度打止得是13+,要么等于13要么大于13
那你這個(gè)需要去大廳申報(bào)的呢
哎呀,沒(méi)有去大廳搞了,直接報(bào)的0,合計(jì)就是13萬(wàn)
那你現(xiàn)在是要更正申報(bào)嗎?