您好,銷售收入直接全額進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人剛開(kāi)辦的企業(yè),季度含稅銷售額8000元,達(dá)到免證增值稅稅,請(qǐng)問(wèn)月底增值稅賬務(wù)處理如何做,求解答,謝謝老師
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)退役軍人減免增值稅部分還需要繳納城建附加稅嗎?這個(gè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
老師,對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè),增值稅也減免,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,能給舉例說(shuō)明一下嗎?謝謝
老師好:請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開(kāi)具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫(xiě)?謝謝
老師,您好。昨天聽(tīng)小規(guī)模納稅人報(bào)稅課時(shí),月收入小于10萬(wàn)元可以免交當(dāng)月增值稅。請(qǐng)問(wèn)所免的增值稅額,應(yīng)該如何做賬?比較收到收入時(shí),借:銀行存款103;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3;但不用交稅的3元增值稅如何處理。請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
舉例說(shuō)明一下唄?謝謝
比如說(shuō)你銷售(不含稅)100元商品,本來(lái)應(yīng)該交3%增值稅,你開(kāi)票金額就是103元 做賬就是 借 銀行存款 103 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 3 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 如果免稅 借 銀行存款 100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
老師,小規(guī)模免增值稅,賬務(wù)處理應(yīng)該是這樣吧? 借:銀行存款。 103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 3
如果免稅的話,應(yīng)該把稅額并入到里面做賬吧? 借:銀行存款。 103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 103
免稅項(xiàng)目你開(kāi)的發(fā)票都是免稅的,不用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目,比如你不含稅金額是100,開(kāi)的發(fā)票也是100,能收客戶103?
老師,我好像明白您的意思了,您是說(shuō)如果我公司免增值稅的話,開(kāi)票時(shí)稅率欄就應(yīng)該填寫(xiě)免稅對(duì)嗎?那么會(huì)計(jì)分錄就應(yīng)該是: 借:銀行存款 ? ? 100 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 100
嗯呢,是的,因?yàn)槟憬欢愐撮_(kāi)具發(fā)票的稅率是多少
老師,如果公司免增值稅的話開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅率欄都要寫(xiě)免稅嗎?
可以選擇免稅,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票都是可以選擇
那老師我看到有的開(kāi)0%是什么意思?還有的開(kāi)1%3%?這個(gè)就是表示每個(gè)公司的稅率不同對(duì)嗎?
是的,不是每個(gè)公司稅率不一樣,是公司不同業(yè)務(wù)稅率不一樣,還有就是0%稅率不等同于免稅。
那如果我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買辦公用品收到的是增值稅普通發(fā)票,金額是100,稅額是3,那么會(huì)計(jì)分錄就是: 借:管理費(fèi)用 ? 103 ? ? ? ? 貸:銀行存款 ? 103 老師,收到發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)到一起做賬對(duì)吧?
是的,如果是普票不能抵扣就要把稅計(jì)入成本