這里面的免稅稅額等于不含稅的銷售額乘以3%
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報(bào)利潤表時(shí),營業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師,小規(guī)模在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額及其中:小微企業(yè)免稅銷售額填寫含稅總價(jià)還是不含稅的錢數(shù)?
老師現(xiàn)在小規(guī)模3普票免稅,我填申報(bào)表時(shí)是填總金額,還是把它拆成不含稅金額呀
老師,稅控盤里不含稅金額是296039.6,稅金是2960.4,我們是小規(guī)模,填寫申報(bào)表時(shí),其中小微免稅額填寫2960.4過不了,總提示稅率要我乘0.03,現(xiàn)在不是一個(gè)點(diǎn)嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人超過30萬填寫納稅申報(bào)表時(shí),不含稅金額是填寫我實(shí)際按1%開票的不含稅金額填寫嗎?
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個(gè)事,我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個(gè)款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
那這樣和稅控盤里的金額不是有出入嗎
對的,是的,沒有關(guān)系,可以不一樣的。
老師,水利建設(shè)基金是按照不含稅收入申報(bào)的吧
山東和內(nèi)蒙古按照增值稅和消費(fèi)稅來的,其他的你具體的可以看一下你當(dāng)?shù)氐恼?
老師,那印花稅按照什么申報(bào)
你好,是銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,購入加銷售金額
含稅金額吧
你看你的合同,如果合同有含稅的,還有不含稅的,按照不含稅的,或者是有含稅的,還有稅率,這個(gè)也是按照不含稅的
如果沒有合同的話,你就按照不含稅的來就可以了。