你好實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)虛增的需要賬上紅沖 用以前年度損益調(diào)整做 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄
2019年暫估的成本費(fèi)用票,2020年匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái),匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務(wù)怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
以前年度未暫估成本,利潤(rùn)總額為負(fù),匯算清繳前到成本票,需要用以前年度損益調(diào)整科目做一下帳務(wù)處理調(diào)整,對(duì)嘛?那么,匯算清繳時(shí)如何調(diào)增成本在哪里填列?
去年暫估的成本,在次年匯算清繳前沖銷(xiāo)了,分錄做的是紅字借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸紅字:應(yīng)付賬款-暫估 還有一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),我想問(wèn)下那匯算清繳需要調(diào)整嗎,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn)一下24年有預(yù)估成本及無(wú)票費(fèi)用,做完年度匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了,是不是帳還得做一比調(diào)整損益的科目,借:以前年度調(diào)整損益,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
不是虛增,是實(shí)際業(yè)務(wù),只是忘記暫估,跨年來(lái)票了
紅沖之前的然后做發(fā)票的 暫估和發(fā)票一樣匯算清繳可以抵扣不需要調(diào)整
未做暫估,為啥要沖紅?
打錯(cuò)了 做以前年度損益調(diào)整 增加以前年度費(fèi)用 減少利潤(rùn)
必須做納稅調(diào)整對(duì)嘛
你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是
具體在匯算清繳表中哪一行填列? 到成本票: 借:庫(kù)存商品10000 貸:現(xiàn)金10000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本: 借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:庫(kù)存商品10000 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10000 貸:以前年度損益調(diào)整10000
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄 稅收金額
麻煩您看下賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題吧
沒(méi)有 我看了 有問(wèn)題會(huì)說(shuō)的