直接紅沖就是,沖減23年的銷售收入
老師,22年初收到客戶退回的21年的銷售發(fā)票,但22年公司幾乎沒有業(yè)務(wù),所以未能紅沖,那23年還能紅沖嗎?紅沖分錄怎么做?
老師,一個小規(guī)模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅?,F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開了,正數(shù)的銷項發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
商貿(mào)公司22年開的銷售發(fā)票,在匯算23年度的時候確認(rèn)該筆銷售業(yè)務(wù)實際為發(fā)票重復(fù)開具,因此在24年紅沖了該部分銷售金額,紅沖之后23年度暫估成本調(diào)減繳納了23年度所得稅,但是現(xiàn)在申報第二季度所得稅時還有這個利潤又要繳稅,應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,公司前面的教培業(yè)務(wù)收入,今年解約時,需要退回給對方課時費(fèi)幾萬,這個發(fā)票在22年開的,錢也在22年收到了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,錢也在退給對方。但是退回金額是發(fā)票金額的一部分,就是要紅沖一部分錢。。這個怎么紅沖?如果對方已認(rèn)證了,那對方開紅字信息表,我們紅沖就好了,是不
老師好,想問一下,我公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,先收購生豬,而后出售豬肉。因此次國稅核查,讓我公司調(diào)增22年所開的不合規(guī)發(fā)票20萬元,用紅字沖紅,而后開藍(lán)字按合規(guī)開。但要讓我調(diào)5萬補(bǔ)交22年度企業(yè)所得稅(匯算清繳),想問一下,原來沖紅20萬開藍(lán)字15萬,那沖紅的5萬要怎么做會計分錄呀。
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會計科目請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請問一下,出口退稅是在哪個月申報退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報嗎?
報銷時 金額 小數(shù)點可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因為公司地址注銷了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
那21年結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要紅沖是嗎?
都是在23年紅沖銷售成本
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!