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老師,一個小規(guī)模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現(xiàn)在24年1月業(yè)務員又拿回來發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開了,正數(shù)的銷項發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝

2024-01-20 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-20 19:54

你好,這個問題又接進來了,你重新提問下,多聽聽別的意見哈,

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齊紅老師 解答 2024-01-20 19:55

我就下線一會兒哈

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快賬用戶3974 追問 2024-01-20 19:55

重復了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 20:02

是的,加油,等你的好評

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你好,這個問題又接進來了,你重新提問下,多聽聽別的意見哈,
2024-01-20
借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應付賬款(銀行存款) 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-01-20
你好,同學。 沖紅的10萬做負數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
你好,同學 可以沖紅,重新開具
2024-04-26
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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