借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款) 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

老師,請(qǐng)問(wèn)2月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫錯(cuò)了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票。
老師,22年12月開具了銷項(xiàng)發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開了正確的,這個(gè)在1月份怎么做分錄
老師,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來(lái)發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開了,正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,一個(gè)小規(guī)模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅?,F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來(lái)發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開了,正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對(duì)方退了幾樣物品回來(lái),那退回的物品發(fā)票怎么開?因?yàn)榘l(fā)票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖
機(jī)械公司購(gòu)買吸污車,合同金額27萬(wàn),實(shí)際支付27萬(wàn),但是發(fā)票只能開20萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們21年買的8萬(wàn)多的商務(wù)車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬(wàn)公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
稅收滯納金在年報(bào)是需要納稅調(diào)增嗎
郭老師,我們21年買的8萬(wàn)多的車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬(wàn)公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
老師,您好,我想咨詢下,公司是做無(wú)人機(jī)的,現(xiàn)有10幾臺(tái)的無(wú)人機(jī)榨機(jī),做固定資產(chǎn)清理,需要留存什么資料才能符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,還是做固定資產(chǎn)清理,是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
開票,業(yè)務(wù)委托費(fèi)前面的大類是什么
老師 在個(gè)稅系統(tǒng)里面有個(gè)人勞務(wù)票開的我們公司的7000多 要申報(bào)后要繳個(gè)稅1000多 我是在勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法里面申報(bào)的)這個(gè)必須要扣繳么
公司新租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料款,收到發(fā)票和還未收到發(fā)票的賬務(wù)處理,麻煩老師給整理一下
公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)付A公司10萬(wàn) 代A公司支付各項(xiàng)雜費(fèi)2萬(wàn) 扣除A公司提貨保證金2萬(wàn) 剩余尾款銀行存款一次支付,相關(guān)分錄怎么做
老師您好,公司和某旅游客運(yùn)公司簽訂了一份通勤車服務(wù)合同,約定乙方為甲方提供通勤班車服務(wù),有班車路線,發(fā)車時(shí)間等,駕駛員和車輛運(yùn)行等費(fèi)用由乙方承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)性質(zhì)是運(yùn)輸服務(wù)還是租賃服務(wù),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該如何寫


老師,我這是小規(guī)模
還按你這分錄做嗎?
大概思路差不多,就是如果不滿季度30萬(wàn)沒(méi)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了
老師,那我又重開了正數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票,分錄正常做嗎。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,可對(duì)?
滿了,應(yīng)該滿了
滿了,就按前面這個(gè)分錄做就可以的,后面開了發(fā)票正常做銷售收入哈
謝謝老師
非常感謝
加油,等你的好評(píng)哦
老師是貸應(yīng)付賬款嗎,
客戶還沒(méi)給我付款,我不是貸應(yīng)收賬款嗎?
老師能回答下嗎?
對(duì)的,如果是收款方,沒(méi)收款的,就是貸,應(yīng)收賬款,減少
老師我的后四筆分錄,都錄入正數(shù)嗎
顯示借貸不平
哪個(gè)數(shù)字有余額呀
我都錄了正數(shù)又都平了,謝謝老師
麻煩老師看下可對(duì)
麻煩老師看下,我做的可對(duì)
對(duì)嗎老師
你好,分錄是對(duì)的哈
謝謝老師
加油,等你的好評(píng)哦