分別對(duì)應(yīng)收應(yīng)付就是了
同一客戶之間應(yīng)收款和應(yīng)付款相互抵消,有對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)一下應(yīng)付款和應(yīng)收賬款相互抵消結(jié)賬尾款怎么入賬,附件需要寫(xiě)說(shuō)明原因嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們一個(gè)客戶應(yīng)該付我們貨款20萬(wàn),有開(kāi)票,我們公司應(yīng)該付客戶的其他材料款20萬(wàn),現(xiàn)在客戶的意思這20萬(wàn)雙方相當(dāng)于平賬了,我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
我們和供應(yīng)商之間一直都是互相開(kāi)票,因?yàn)楸舜擞袠I(yè)務(wù)往來(lái)。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收應(yīng)付一直掛賬面上會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下。和客戶之間有相互開(kāi)票打款的。應(yīng)收應(yīng)付怎么對(duì)賬
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉(cāng)庫(kù)就是存貨了是嗎,比如7月入庫(kù)委外品,成本原材料加加工費(fèi)就是200萬(wàn),就是說(shuō)我委外存貨有200萬(wàn)是這意思嗎?媳婦200萬(wàn)等于委外成本核算表的200萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶來(lái)公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報(bào)銷到客戶的卡號(hào)嗎?打款備注“報(bào)銷”可以嗎
#提問(wèn):老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)選項(xiàng)“民宿”一欄,怎么沒(méi)有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個(gè)別報(bào)表調(diào)整前的凈利潤(rùn)嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開(kāi)企業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開(kāi)發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問(wèn)如果是酒店,目前都是私卡收錢并開(kāi)具發(fā)票,截止到9月,開(kāi)票收入是30萬(wàn)+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開(kāi)票金額也差不多30萬(wàn)+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無(wú)成本票,請(qǐng)問(wèn)如何處理比較合適?
那如果A和B合作,B和A也合作。那A付給B的款。當(dāng)時(shí)做的分錄是借:應(yīng)付賬款貸銀行存款?,F(xiàn)在可以。應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖嗎。就是借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款 有什么后果
不要對(duì)沖,除非雙方停止供貨或者銷售了
對(duì)沖有什么問(wèn)題???我不太懂。因?yàn)楝F(xiàn)在我想查A開(kāi)始B多少發(fā)票。我看了下應(yīng)收賬款的余額 在借方。借是有一筆是應(yīng)付轉(zhuǎn)到應(yīng)收的。這個(gè)有影響嗎
你是銷售給對(duì)方的,就對(duì)應(yīng)收賬款的賬
銷售方也給對(duì)方打錢了。借對(duì)方?jīng)]有給銷售方開(kāi)票
你把對(duì)方視作是你的客戶,就是了
我的意思是可以對(duì)沖嗎
你查清楚賬后可以對(duì)沖
請(qǐng)問(wèn)查什么?沒(méi)查清直接對(duì)沖有什么問(wèn)題嗎
你要理清思路,是你們銷售的業(yè)務(wù),就按正常的銷售掛應(yīng)收賬款,回款就沖。你們購(gòu)買對(duì)方也是一樣的,不要攪渾就是了