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                                    建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應付賬款46250.匯算清繳時沒有調增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負數(shù)2570,應交稅費-進項稅4320,貸:應付賬款1750可以嗎?老師
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯了,現(xiàn)在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
去年12月份的運費,今年三月份開發(fā)票,直接借銷售費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸應付賬款,可以嗎?需要通過什么以前年度損益來調整,去年底沒有做計提,匯算清繳要受影響嗎?
請問老師前年有一筆收入沒有入賬..那么今年補收入可以嗎?借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 前年匯算清繳已過, 明年五月匯算清繳今年的時候調增收入可以不?還是說直接計當期收入?
老師,23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經費),貸其他應付,今年調整,一是直接通過當期損益調整;二是通過以前年度損益調整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調整,那我還要同時計算應補交的所得稅金額入賬是吧?
 
                員工參加工程師培訓收到培訓課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應收款怎么計提壞賬,我應該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產負債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉子公司,分公司其他應付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產品算人工費5元,就想增加這款產品的成本