同學(xué),你好 那你入到今年
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應(yīng)付賬款46250.匯算清繳時沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負數(shù)2570,應(yīng)交稅費-進項稅4320,貸:應(yīng)付賬款1750可以嗎?老師
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯了,現(xiàn)在想做一筆,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調(diào)整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
去年12月份的運費,今年三月份開發(fā)票,直接借銷售費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸應(yīng)付賬款,可以嗎?需要通過什么以前年度損益來調(diào)整,去年底沒有做計提,匯算清繳要受影響嗎?
請問老師前年有一筆收入沒有入賬..那么今年補收入可以嗎?借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 前年匯算清繳已過, 明年五月匯算清繳今年的時候調(diào)增收入可以不?還是說直接計當(dāng)期收入?
老師,23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經(jīng)費),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時計算應(yīng)補交的所得稅金額入賬是吧?
老師,取票率在多少合適?實際應(yīng)該取得的發(fā)票是什么意思?
老師;請問酒店在2023年裝修請的臨時工人做工程裝修,當(dāng)時沒有申報個稅,現(xiàn)在申報個稅,怎么做賬呢? 能稅前扣除嗎?
出口的貨物因為質(zhì)量問題要扣款,扣款金額能否開具紅字發(fā)票?另外購買方要求如果開具紅字發(fā)票不可以減少貨物的數(shù)量,這個要怎么操作?
代收的車船稅需要票嗎,會計做賬怎么做
法人賬戶支付出去的款項,開了3個點專票,要簽一個什么協(xié)議,作為公司已支付的勞務(wù)費
你好,請問什么是盈余公積
老師你好,我們是一家房產(chǎn)中介公司,我們從一個企業(yè)手里租來辦公室,然后租出去,我們上游企業(yè)給我們開9%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,我們是小規(guī)模公司,我們給下游開發(fā)票的時候要開1%的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,還是要開5%的不動產(chǎn)租賃發(fā)票?
這一題的第一問,計算無形資產(chǎn)和庫存商品的入賬價值,為什么是-325?不是債權(quán)投資的入賬價值335嗎?
老師您好,可不可以用現(xiàn)金發(fā)工資,法人欠公司錢,法人直接發(fā)現(xiàn)金給員工,這樣行嗎?
@董孝斌老師,那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買進來之后,安裝設(shè)備的過程中,設(shè)備處于半成品狀態(tài)我們從A車間運輸?shù)紹地試運行,這個運輸費和吊裝費計入什么科目? 還有我們設(shè)備完工后,從A地點運輸?shù)紹地的運輸費計入什么科目?