你好!1、需要吧以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。2、租房還涉及房產(chǎn)稅的
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理)。11.某事業(yè)單位計(jì)提當(dāng)月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計(jì)院以閑置資金購(gòu)買面值2萬(wàn)元的國(guó)債,其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報(bào)銷參加學(xué)術(shù)會(huì)議的差旅費(fèi)4500元,之前預(yù)借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨(dú)立核算的場(chǎng)館向附近的A單位提供部分場(chǎng)地服務(wù),當(dāng)月應(yīng)收?qǐng)龅厥褂觅M(fèi)5萬(wàn)元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項(xiàng)不需要上繳財(cái)政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤(rùn)分配以外的所有者權(quán)益變動(dòng)的份額(增加)600萬(wàn)元。16.某事業(yè)單位對(duì)附屬A單位撥付補(bǔ)助款30000元。請(qǐng)做出預(yù)算會(huì)計(jì)處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購(gòu)置一批材料,價(jià)款12000元。18.某事業(yè)單位年末時(shí),捐贈(zèng)收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項(xiàng)目的捐贈(zèng)收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈(zèng)收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項(xiàng)目的捐贈(zèng)收入10000元。請(qǐng)做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
老師,有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大,這個(gè)時(shí)候賬務(wù)處理,計(jì)提的時(shí)候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤(rùn)分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊(cè)公司的時(shí)候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒(méi)有做租金支出費(fèi)用,今年開(kāi)始想每月做個(gè)租金費(fèi)用支出,因?yàn)?00元不超過(guò)500元,附件用收據(jù)(寫(xiě)明收款人的身份證號(hào)碼和手機(jī)號(hào)碼、名字)這樣來(lái)作為憑證附件,也沒(méi)有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費(fèi)用支出會(huì)好些?
廠房租金每月3萬(wàn)元,一年36萬(wàn),按月支付,合同里面未約定開(kāi)具房租費(fèi)發(fā)票。房租費(fèi)目前不能入賬存在幾個(gè)問(wèn)題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個(gè)人名義開(kāi)具的房屋租賃發(fā)票才能計(jì)入成本。如果不開(kāi)發(fā)票的話,到時(shí)候稅務(wù)查到會(huì)被納稅調(diào)增的,因?yàn)榉繓|偷稅漏稅了,有真實(shí)案例的。 2.如果只讓房東開(kāi)個(gè)收條,這個(gè)租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)廠房租金就不能計(jì)入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤(rùn)?。入賬意義不大。 3.租金沒(méi)有發(fā)票,如果對(duì)公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒(méi)有支付款項(xiàng)給這個(gè)職工,暫時(shí)不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點(diǎn)我理解的對(duì)嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬(wàn),我現(xiàn)在把他買了賣成12萬(wàn),那我們是按12萬(wàn)來(lái)交增值稅還是按12-10=2萬(wàn)來(lái)交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來(lái)報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開(kāi)了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒(méi)有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開(kāi)票收取服務(wù)費(fèi)。