你就直接看銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用福利費(fèi)的就可以的,賬載金額,實(shí)際金額就是填寫這個(gè)沒(méi)有超過(guò)扣除比例的填寫實(shí)際金額。
公司的福利費(fèi),我沒(méi)有經(jīng)過(guò)職工薪酬科目過(guò)度, 現(xiàn)在在做匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里面我應(yīng)該怎么填啊
老師,您好,我們公司沒(méi)有計(jì)提職工福利和教育費(fèi)這些,在企業(yè)所得稅匯算清繳中,職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表中,應(yīng)該怎么填,按職工薪酬填報(bào)的話,最后職工薪酬調(diào)增了,相當(dāng)于沒(méi)有這部分職工薪酬沒(méi)有列入成本
請(qǐng)問(wèn),小微企業(yè),匯算清繳,A105050那張《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》里面的職工福利,我們公司的福利費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒(méi)有掛“應(yīng)付職工薪酬”,那我應(yīng)該A105050 職工福利那列不填?還是把“管理費(fèi)用——福利費(fèi)”四季的金額填過(guò)去?
老師你好,職工福利費(fèi),計(jì)入了管理費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),職工薪酬支出納稅調(diào)整表里,職工福利費(fèi)支出要填嗎?因?yàn)橹暗母@M(fèi)沒(méi)有計(jì)入職工薪酬科目
企業(yè)所得稅匯算清繳里面的應(yīng)付職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里面的,職工福利費(fèi)支出,這個(gè)錢,應(yīng)該在賬上哪科目看?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料