是的,月底才一起結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品入庫時,車間員工的工資和制造費用要一起結(jié)轉(zhuǎn)到材料成本中嗎?
老師,你好。銷售商品本月不結(jié)轉(zhuǎn)成本留下個月再一起結(jié)轉(zhuǎn)是否可以呢?
老師好 制造費用下面的工資7/社保/公積金 月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 請問這樣結(jié)轉(zhuǎn)對么
當(dāng)月沒有銷售,制造費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
老師,加工制造業(yè)的銷售一筆商品時不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月底再一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請問這個我在分錄時借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個點,都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
先從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
是的,就是那樣操作的
那也是到月底再從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
是的月底在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的
好的,采購原材料的運費,如果是不同的不同規(guī)格的原材料,需要把運費分?jǐn)偟皆牧蠁?
是的,需要分?jǐn)偟皆牧系?
是平均分?jǐn)倖??還有就是采購原材料a,領(lǐng)用時,借生產(chǎn)成本原材料貸原材料a對吧?
按質(zhì)量或者數(shù)量分?jǐn)偩褪?
那如果購買的原材料a領(lǐng)用后生產(chǎn)出來材料b,分錄怎么做
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