你好,原則上是不可以的
老師,7月銷售商品退回后又銷售出去,可以最后一起結轉成本嗎?
老師,你好。銷售商品本月不結轉成本留下個月再一起結轉是否可以呢?
老師,成品這個月銷售了,也給對方開發(fā)票了,但因為各位原因這個月不能結轉成本,下個月再結轉這個成本可以嗎
老師,加工制造業(yè)的銷售一筆商品時不需要結轉成本,到月底再一起結轉嗎
老師好,結轉成本,為啥結轉的是銷售成本?既然庫存商品都是成本費用,為啥不一起結轉,而只結轉銷售成本??
老師,我收到現金,要開收款收據,收據有3聯,每一聯都蓋現金收訖的章?還是只有記賬聯,蓋“現金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老師,我們公司是當月成立的,原材料買了一批供應商還沒有開發(fā)票過來,當月就試產了一件產品銷售了,要暫估入成本嗎?
目前只知道廠租和工資的金額,都結轉到這件產品的成本?
你好,要暫估入成本的,廠租和工資做費用啊