要按實際支出金額 結轉成本 沒有發(fā)票的不能稅前扣除 平時的工資,社保費記入管理費用--工資/社保,貸:應付職工薪酬科目
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結轉成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉入主營業(yè)務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉成本啊,之前的會計都是全部轉主營業(yè)務成本,沒有按完工程度
#提問#公司外購的材料,然后公司員工帶到工地施工,成個過程的分錄是這樣嗎? 購進材料時 借:原材料 貸:銀行存款 使用時: 借:工程施工 貸:原材料 應付職工薪酬 收入結轉時: 借:主營業(yè)務成本--XXX工程 貸:工程施工
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
廣告公司開出的發(fā)票,看看使用什么原材料進行結轉成本,平時的工資,社保費記入主營業(yè)務成本,是這樣操作嗎?
加工型企業(yè),只是加工服裝賺加工費,平時成本只有工人工資和社保,沒有其他的費用票入賬,企業(yè)所得稅申報時,主營業(yè)務成本把人工和社保費用列入了成本,這樣操作對嗎?現(xiàn)在稅務局來核實,說所列成本與收到的發(fā)票金額不符
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設固定資產(chǎn),預付工程款,用預付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
不是說廣告公司的人工應該計入成本嗎?
廣告公司的工資,可以計入主營業(yè)務成本,但不是全部計入主營業(yè)務成本。 廣告公司的廣告設計人員、廣告制作人員、廣告安裝人員的工資,可以直接隨廣告材料費直接計入主營業(yè)務成本;業(yè)務人員、后勤人員、管理人員的工資,是不能直接計入主營業(yè)務成本的,計入到管理費用/銷售費用。
好的老師謝謝
不客氣,希望我的回答對您有所幫助,也請您對我的回答及時做出評價,謝謝!