這種賠償做銷售費用-質(zhì)量保證金
我想請教您一個問題:就是由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商后,賠償客戶另外一件商品或者服務(wù)。賠償?shù)纳唐坊蚍?wù),是否要交納增值稅?政策依據(jù)是什么? 例如,4S店賣給客戶一輛車,交車后客戶發(fā)現(xiàn)油漆有劃痕,要求賠償。經(jīng)協(xié)商后,雙方達(dá)成送客戶4次免費保養(yǎng)(保養(yǎng)有人工和備件的產(chǎn)生),在后續(xù)消費。
老師好,請問供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實出現(xiàn)問題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個方面應(yīng)該如何對應(yīng)分錄呢)
老師好,我們是倉儲公司,客戶存放在我們倉庫的商品丟了,我們要給客戶賠償,支付了賠償費,做賬科目營業(yè)外支出,那這個費用對方要給我們開票嗎?謝謝
老師,賣給客戶的商品質(zhì)量有問題,現(xiàn)在要拿新的賠償,這種賠償做銷售費用什么科目呢
老師,賣出去一批貨出現(xiàn)質(zhì)量問題需要銷售退回,但是需要賠償給對方處理費,這筆賠償款是私人付現(xiàn)金給對方的,賬務(wù)上怎么處理比較好
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項60元,公司只給報800元,那我需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進(jìn)項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
質(zhì)量保證金?這個也是可以稅前扣除的嗎老師
是的,可以稅前扣除的
老師,如果做到營業(yè)外支出可以嗎
按我說的做就是了哈