按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅申報(bào)的。
老師,對(duì)方是一個(gè)叉車(chē)臨工,沒(méi)有簽合同,對(duì)方給我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)了發(fā)票,共3000多,這個(gè)公司這邊說(shuō)還要讓他交一個(gè)個(gè)稅的完稅證明,但是在稅務(wù)局去交稅的話是不是按照經(jīng)營(yíng)所得項(xiàng)目給他們征稅,不會(huì)按照勞動(dòng)報(bào)酬來(lái)征稅呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在是不是沒(méi)有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
供應(yīng)商在稅務(wù)局代開(kāi)了一張材料票,但是沒(méi)有交個(gè)人所得稅,我們這邊如果要申報(bào)個(gè)稅是按照什么跟他申報(bào)。
老師,對(duì)方是自然人,開(kāi)給我們公司一張個(gè)人代開(kāi)的材料發(fā)票,我這邊要申報(bào)個(gè)稅嗎?按什么申報(bào)?
老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目在外省,然后個(gè)人在項(xiàng)目地代開(kāi)了材料銷(xiāo)售發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票需要按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)人所得稅,但我們沒(méi)有材料購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票,是在當(dāng)?shù)貍€(gè)體戶那買(mǎi)的材料,都過(guò)了幾年了,現(xiàn)在項(xiàng)目需要發(fā)票,我們才去代開(kāi)的,如果按個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,由于沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢?
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個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
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專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
還是在稅務(wù)局個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),我是按含稅額還是不含稅額,如果申報(bào)了是不是馬上就要交稅,還是申報(bào)了在下個(gè)月15日之前交稅。這稅率是多少。
是按不含稅交個(gè)稅的
是申報(bào)了馬上交稅嗎,還是15日之前交稅。
你可以z在15日之前交稅
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)稅
印花稅跟你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅沒(méi)關(guān)系的
你不是說(shuō)要我跟他報(bào)稅申報(bào)嗎,我這邊要代扣個(gè)稅。
那就只有去稅局交了哈
要他去稅務(wù)局交稅了,我才能收吧
是的,需要申報(bào)了稅,憑完稅證明收