你好,以個人的名義按照生產(chǎn)經(jīng)營,一般他都是固定的1%左右的稅率
老師,如果我們收到一個自然人去稅務(wù)局代開的材料款(比如水泥),1.我們需要在支付前代扣代繳個人所得稅嗎?還是說稅務(wù)局已經(jīng)在開發(fā)票的時候已經(jīng)收上去了,2.應(yīng)該是只有勞務(wù)費才存在代扣代繳個人所得稅吧?
老師 我們公司買了20條輪胎,共計5160元,沒有發(fā)票,由員工個人去稅務(wù)局代開,代開的發(fā)票,需要繳納經(jīng)營所得個人所得稅30.72元,稅款已交。那么作為我們公司對于這30.72的稅款做賬掛什么科目合適呢?
老師:我們是一個建筑公司,收的個人在稅局代開的材料票或者機械租賃票,有沒有必須要求在項目所在地的稅局代開啊?不在項目所在地的稅局,隨便找個稅局代開發(fā)票,行不行呢?
老師 問個問題 有個體戶 材料成本票 基本沒有 但是我們銷售得都是有開票的,增值稅有交 現(xiàn)在稅局打電話過來說 要我們證明業(yè)務(wù)得真實性 因為進項票沒有 稅局要銀行的流水 物流發(fā)票 這些我們能提供部分 我最擔心的一個問題 我們材料票沒有,現(xiàn)在又年底了 那不是所得稅很高 我要怎么做,要調(diào)賬嗎 付出去得材料款 計預(yù)付賬款?
老師,個人在項目地去代開材料銷售發(fā)票作為經(jīng)營所得,這個有金額限制嗎?超過多少會有影響他的個稅綜合所得這項嗎?有沒有要求三個月內(nèi)再次去開發(fā)票會要求提供其他什么要求呢?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
他不是按照個體戶的 稅務(wù)據(jù)直接收取的
但是稅局來電話了說的是雖然先收了1%了,但還是要求在次年3.31要進行個人所經(jīng)營所得申報
你好,匯算清繳是根據(jù)查賬征稅還是什么?
就是不清楚呀,然后就說的是當全國開票收入累計超過10萬時,稅務(wù)機關(guān)會發(fā)送短信提醒申報,超過120萬時會短信、電話提醒并督促務(wù)必完成申報
你問清楚了,今年會算青椒的,目前我知道的只有湖北地方 他還是核定的 不需要補