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十二月份做了暫估材料,次年4月份才收到發(fā)票,怎樣處理

2023-03-28 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 19:52

你好;? 收到發(fā)票和你材料的金額一致的; 直接付在12月憑證后面?

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快賬用戶7055 追問 2023-03-28 20:11

這樣日期不對了

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快賬用戶7055 追問 2023-03-28 20:11

而且還是跨年度了

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齊紅老師 解答 2023-03-28 20:18

你好;? 日期 是可以算是? 次年補(bǔ)充發(fā)票的; 可以的哈;? 只要是次年匯算之前收到合理發(fā)票; 都可以哈?

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你好;? 收到發(fā)票和你材料的金額一致的; 直接付在12月憑證后面?
2023-03-28
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-02-23
你好,第一個(gè)當(dāng)月的,即使沒有發(fā)票也正常做賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,下個(gè)月發(fā)票到了紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-07
借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2021-12-11
你好 紅沖暫估分錄? ,按發(fā)票入賬?
2021-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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