你好,你如果金額一致的話可以直接貼進去就行了。
去年12月份的發(fā)票1月份才拿到,12月貨未暫估,進的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入賬,怎么做分錄
9月份預(yù)估材料,10月份發(fā)票已經(jīng)到了,我暫估怎么做賬
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
12月份買的原材料,產(chǎn)品已入庫,發(fā)票在1月份收到,12月份需要暫估入賬嗎,1月份再將暫估沖銷按照正確的發(fā)票入賬嗎?那匯算清繳的時候還要調(diào)嗎?
老師,我收到了12月份暫估的材料發(fā)票,他是專用發(fā)票,這個賬我是做在2月份賬里,怎么做會計分錄?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
如果不一致呢?
你好,如果不一致的話,你做紅字憑證沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
跨年了也能這么做嗎?
你好,是的,跨年了也是這樣子做。
為什么不是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?
你好看是不是涉及到損益類的科目了 如果不用涉及到損益類的科目,就不用以前年度損益調(diào)整。
暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
你好,方法就是按上面說的,涉及損益類就用以前年度損益調(diào)整,不涉及損益類就直接沖減,然后重新做。