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老師,我收到了12月份暫估的材料發(fā)票,他是專用發(fā)票,這個賬我是做在2月份賬里,怎么做會計(jì)分錄?

2023-02-22 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-02-22 13:41

你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

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你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-02-22
你好,你發(fā)票是幾月份收到的?是12月份當(dāng)月還是次年?
2022-12-14
你好 嚴(yán)格來說,是不可以的,但是你就差一個月,這個影響也不大的 你直接做進(jìn)去就可以的
2023-01-27
同學(xué)好,暫估時: 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 :借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2020-04-07
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2021-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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