你好,可以的, 只要合理真實(shí) 沒(méi)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)合同居間費(fèi)有3000萬(wàn),公司要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)可以嗎?咨詢服務(wù)收入的成本包含哪些?3000萬(wàn)發(fā)票金額公司每個(gè)月沒(méi)有這么大開(kāi)票額度該如何處理?
企業(yè)開(kāi)具的咨詢服務(wù)發(fā)票或者收到的咨詢服務(wù)發(fā)票屬于提供勞務(wù)收入或者提供勞務(wù)成本?還是屬于其他,我正在填寫(xiě)企業(yè)匯算清繳所得稅年報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家咨詢服務(wù)老師,給客戶開(kāi)具服務(wù)類發(fā)票,然后我們有些也許也需要咨詢其他公司,其他公司給我們開(kāi)具發(fā)票可以作為成本入賬嗎?
開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的公司能收大量其它公司給開(kāi)具的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票作為成本入賬從而降低企業(yè)所得稅嗎
咨詢服務(wù)小規(guī)模公司的裝修費(fèi)用6萬(wàn)元發(fā)票可以作為企業(yè)成本入賬嗎?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?