你好;? ? ?居間費(fèi)主要是涉及哪些方面的業(yè)務(wù); 你們業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么。這樣好判斷是否可以開(kāi)咨詢費(fèi)的; 你們是咨詢 類公司嗎? ?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 公司經(jīng)營(yíng)范圍有咨詢業(yè)務(wù),開(kāi)了咨詢費(fèi)發(fā)票5萬(wàn)元,但是沒(méi)有寫(xiě)合同。 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)咨詢費(fèi)收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒(méi)有合同,開(kāi)發(fā)票含稅金額是5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)印花稅以不含稅金額為基數(shù)嗎?
代辦車服務(wù)公司(小規(guī)模),有以下問(wèn)題咨詢: 1、客戶讓開(kāi)6萬(wàn)發(fā)票,實(shí)際收服務(wù)費(fèi)2萬(wàn),4萬(wàn)是老板先墊付的,多的4萬(wàn)每一萬(wàn)返300,這能可以嗎? 2、多出的4萬(wàn)沒(méi)有相應(yīng)的票據(jù),該怎么處理合適?
老師,現(xiàn)在準(zhǔn)備接手一家技術(shù)咨詢服務(wù)企業(yè),前任會(huì)計(jì)把2019年收到的咨詢服務(wù)費(fèi)收入掛在其他應(yīng)付款下,金額有100多萬(wàn)元(沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票),還有一年以上的預(yù)收款金額也很大,這樣的帳務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以接手這家公司的帳嗎?如果接手這家公司的帳要怎么處理?謝謝老師!
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
請(qǐng)問(wèn)合同居間費(fèi)有3000萬(wàn),公司要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)可以嗎?咨詢服務(wù)收入的成本包含哪些?3000萬(wàn)發(fā)票金額公司每個(gè)月沒(méi)有這么大開(kāi)票額度該如何處理?
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是,我方介紹了一單生意,給我們3000萬(wàn)傭金
公司經(jīng)營(yíng)范圍有咨詢服務(wù)這項(xiàng)
?你好;? ?傭金的話;? 可以開(kāi) 。但是這個(gè)有5%扣除比例? 匯算的時(shí)候? ??
可以去稅局代開(kāi)嗎
5%的扣除比例是啥意思?
可以的??梢匀ザ悇?wù)局代開(kāi)的? ? ?;? 5%是? ?你支付的公司匯算的時(shí)候有 扣除比例要求的;超過(guò)的部分無(wú)法稅前扣除的??