 
                            你好; 看你地方系統(tǒng)哈; 好多地方系統(tǒng)審核過了; 是不讓修改數(shù)據(jù)的??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我第三個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,我去稅務(wù)局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的,第三季度的進(jìn)不去,這樣的情況應(yīng)該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報(bào)的話就算是逾期申報(bào)了,會(huì)影響企業(yè)信用
企業(yè)匯算清繳弟31~32行錯(cuò)誤,怎么改正呀? 我在填完以上數(shù)據(jù)后31~32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)顯示的,表中計(jì)算去年我房地產(chǎn)開發(fā)公司不用交納所得稅,自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預(yù)交的數(shù)據(jù)。申報(bào)之前更正過31~32為0但不通過。請(qǐng)問怎么填報(bào)?
我把8月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)修改了重新申報(bào)了,然后又把9月的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,9月的本年累計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)沒有變過來,怎么辦?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)103資產(chǎn)總額填寫平均值填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)保存了數(shù)據(jù)但還沒有申報(bào),填報(bào)數(shù)據(jù)反灰白了,改不了數(shù)據(jù),要怎么樣修改呢?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報(bào)火炬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個(gè)減免額按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢?
 
                老師以前年度開勞務(wù)加工的發(fā)票是0稅點(diǎn),稅務(wù)局要交稅,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅還有未抵扣的,能抵扣嗎?
注銷公司資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都有余額,怎么處理,怎么調(diào)賬,分錄怎么做
我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會(huì)有跨大類一說嗎?
老師D級(jí)企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請(qǐng)信用等級(jí)重新測(cè)評(píng)嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請(qǐng)專家發(fā)生的住宿費(fèi)由公司承擔(dān),請(qǐng)問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計(jì)入招待費(fèi)核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊


老師 我剛看我們系統(tǒng) 上面顯示已經(jīng)審核過了 但是現(xiàn)在有個(gè)問題 我們是高新企業(yè) 我準(zhǔn)備報(bào)匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2022年有做錯(cuò)的地方 修改之后報(bào)的匯算清繳和工商年報(bào) 但是數(shù)據(jù)和火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào)不一致了 這會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛
火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào)是科學(xué)技術(shù)部的 工商年報(bào)是工商部門的 匯算清繳是稅務(wù)局的 匯算清繳和工商年報(bào)是修改后報(bào)表填報(bào)的 火炬那個(gè)是沒修改之前填報(bào)的
你好; 是的;錯(cuò)誤的話; 到時(shí)怕比對(duì)數(shù)據(jù) 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的;?
那這怎么辦呢老師,系統(tǒng)審核了也不能修改,但是確實(shí)發(fā)現(xiàn)之前做錯(cuò)了,匯算清繳得按正確的報(bào)呀,不能知道錯(cuò)了,全部按錯(cuò)的報(bào)吧
你好; 改不了; 到時(shí)先問下你地方? 是否需要情況說明解釋這些; 先問下? ;匯算稅務(wù)那邊按正確的寫??
老師 火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào)這塊是我主動(dòng)的找他們要求寫情況說明 還是說等到他們對(duì)比出來 我再處理 開通權(quán)限讓我修改也好 或者寫情況說明 根據(jù)您 的經(jīng)驗(yàn) 該怎么做呢老師
你好;? 先提前問下;? ?先說明你這個(gè) 數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了; 看是否可以改; 等著他們對(duì)比出來錯(cuò)誤了; 就可能罰款了? ?
好的老師 稍微多請(qǐng)教一點(diǎn)哈 如果比對(duì)出來 我們修改或者寫說明可以 為什么面對(duì)罰款呢 有罰款這種情況嘛 只是填錯(cuò)數(shù)據(jù),又不是作假,我們是上海的企業(yè) 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn) 填錯(cuò)有罰款的例子嘛
就是怕你們數(shù)據(jù)亂報(bào);虛假申報(bào); 就可能罰款的;? 因?yàn)楝F(xiàn)在信息都是共享的; 比如統(tǒng)計(jì)局局; 工商局和稅務(wù)局; 銀行 好多系統(tǒng)都是共享信息的
好的老師 謝謝您
不客氣的; 希望能幫到你??